你好,可以更正申报的税款,你看你税务局那边的规定,是自己单独申请还是给你自动退 可以,以后继续抵扣。小型微利企业小规模都可以享受。

印花税报错忘了修改享受6税2费了,已经扣款。能更正申报吗?会自动退回多缴纳的吗?不退也不影响吧。只要小微企业就享受这个政策的吧
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
请问老师,收到这个短信:【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,按年计征的应税营业账簿印花税需在1月15日前完成申报,不涉及税款也需零申报,请通过电子税务局“税费申报及缴纳—财产行为税企业所得税综合申报套餐”按时办理,如有疑问请查看链接中“按年计征的营业账簿印花税注意事项”。为帮助您更好的享受各项税费优惠政策,国家税务总局编制了《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引(2.0)》,请您点击链接查看,感谢您的支持与配合! 请问我们公司都是认缴,没有实缴实收资本,需要做零申报吗
想问下我们公司24年汇算清缴重分类之后是达到资产五千万的,没重分类就年平均四千多万,但是我们公司领导还是想按照小微企业去享受六税两费,然后今年1月申报的时候也享受了这个政策,2-3月就没享受小微企业了,现在三月财报即使不重分类也到了六千万的资产,想问下这种情况我要去更正一月的增值税申报表吗
就是个税申报1月2月的是别的同事帮做的,是错的,1月的不涉及交个税的,2月的当时同事做的时候,其中有一个员工的专项附加扣除,他没有采集,等于说是让人家先提前交了100块钱的个税,,但2月的申报表,别的别的员工工资填写有错误,现在像这样的情况,我点更正申报,,那个自然人扣缴客户端跳出来的提示说是从1月开始改的话要逐月逐月的改,不然会影响税款,那我现在还要改吗? 要改的话,就比如说2月这个,我人家已经交过税了,我还是按正确的流程申报个税吗?就是我还是照样的选用这个员工的专项附加扣除,那会涉及到这个申报表上,可能这样人家就不用交个税了,就是说我现在更正申报,我该怎么报还怎么报吗?那他这个已经个税的,人家交过钱的,到时候汇算清缴清缴再退吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
更正申报是自动退吗
这个不一定,看你税务局那边规定。
是不是也有可能抵下一期的
是的,可以这么做的。
那账务处理余额挂着就行了吧,有余额就有余额
对的,是的,是这么做的。