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老师,我刚接收一个公司,内账就是一个月的流水,其他什么也没有,基础数据就是:银行卡余额,应收款额,应付款金额,日常花费,什么都没有,这该怎么建账

2022-11-16 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 08:49

您好,您就根据银行流水做账即可

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快账用户2033 追问 2022-11-16 08:52

那建账的期初数据,资产负债表怎么弄?

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齐红老师 解答 2022-11-16 08:53

您好,期初最开始建账都是零

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快账用户2033 追问 2022-11-16 08:53

原来账本,总账 明细账都没有

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齐红老师 解答 2022-11-16 08:54

您好,那您除非新成立,否则没法得出,数据

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快账用户2033 追问 2022-11-16 08:56

老板现在让每个月吃资产负债表,利润表。这咋出呀!

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齐红老师 解答 2022-11-16 09:02

您好,那您就按期初零

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快账用户2033 追问 2022-11-16 09:12

那些现在挂的应收账款,该怎么入账合适呢?

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快账用户2033 追问 2022-11-16 09:27

能不能在把现有的数据比如应收500万,借:应收账款,贷:其他应付款—老板

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齐红老师 解答 2022-11-16 10:57

您好,您做这个分录的目的呢?

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快账用户2033 追问 2022-11-16 11:06

因为资产负债表里面牵扯应收账款这一块

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齐红老师 解答 2022-11-16 13:42

您好,那您期初应收账款金额是否准确?

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快账用户2033 追问 2022-11-16 13:53

这边出纳记的有数

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:16

您好,那您让出纳提供对应数据

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您好,您就根据银行流水做账即可
2022-11-16
同学你好 这个做预收账款
2022-06-20
您好,这个要看具体分录金额
2023-01-06
你们单位没有存货,没有固定资产吗?还有往来科目可以和对方企业对账,给人家补上。
2024-08-02
您好,您这种情况只能通过实地盘点来确认,库存现金、银行存款、应收应付及固定资产的相关金额。差额可以计入未分配利润。
2022-07-06
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