您好,这个要看具体分录金额

老师,你好!我的应收账款余额与应收会计应收总表相差5万差额,主要原因就是这样的,我们有一个客户付了5万货款给我们,因为付错账号我们就退回去给他了。这样的我退款:借:应收账款 贷:银行存款 然后我这跟应收会计说叫他在应收那里要加上5万。他的总表也加了5万不知道为什么还是对不上。
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师,我刚接收一个公司,内账就是一个月的流水,其他什么也没有,基础数据就是:银行卡余额,应收款额,应付款金额,日常花费,什么都没有,这该怎么建账
老师我新接的账,正常卖车其他应收最后应该没有余额是吧,因为给银行存款了,但是我们这个为什么其他应收有余额!
我们有一笔钱,是2022年收到发票挂的其他应付款,余额2000元,23年他有重新开了2000元的票,这账怎么做,还是借其他应付款贷银行存款吗
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
老师 应收账款---买车户贷方余额110000元,摘要为卖挂车收款,是否应做固定资产清理确认变价收入。老师这个怎么处理呀
老师应收贷方余额是代表我们买车,应付吗
您好,借其他应收款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税
您好,是需要收回的卖车款
老师这个体现没收款是吧!
您好,是的,收款是借银行存款,贷其他应收款
老师我这个是2016年到2022年积攒下来的余额,我应该怎么处理呢,是改到之前的月份,还是直接在当期确定资产处置损益
您好,那您这个要每个业务具体分析
老师他当时好像都没做固定资产清理
您好,所以需要做分清楚原来的分录如何处理
老师应收在贷方,我没太明白!这是我们卖车了吗
老师是不是他当时直接借,银行存款,贷应收账款了,然后才导致有余额,那我现在把应收用固定资产清理冲掉就可以了是吧
您好,不是,大概率是收款没报税
您好,要具体分析,可能要补税
老师收款的话他不是应该其他应收余额了吗?我这里绕不出来了!
您好,所以需要看具体分录,为什么出现贷方余额
老师如果补税的话我直接坐在2022年12月份里可以吗?就不用以前年度损益调整了
您好,不是,严格来说按对应期间
老师我就直接平了,不找以前账了,然后直接在这期补个企业所得税可以吗
您好,补增值税及其附加税,印花税,企业所得税等,要具体分析