您好,这个要看具体分录金额

老师,你好!我的应收账款余额与应收会计应收总表相差5万差额,主要原因就是这样的,我们有一个客户付了5万货款给我们,因为付错账号我们就退回去给他了。这样的我退款:借:应收账款 贷:银行存款 然后我这跟应收会计说叫他在应收那里要加上5万。他的总表也加了5万不知道为什么还是对不上。
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师,我刚接收一个公司,内账就是一个月的流水,其他什么也没有,基础数据就是:银行卡余额,应收款额,应付款金额,日常花费,什么都没有,这该怎么建账
老师我新接的账,正常卖车其他应收最后应该没有余额是吧,因为给银行存款了,但是我们这个为什么其他应收有余额!
我们有一笔钱,是2022年收到发票挂的其他应付款,余额2000元,23年他有重新开了2000元的票,这账怎么做,还是借其他应付款贷银行存款吗
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
老师 应收账款---买车户贷方余额110000元,摘要为卖挂车收款,是否应做固定资产清理确认变价收入。老师这个怎么处理呀
老师应收贷方余额是代表我们买车,应付吗
您好,借其他应收款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税
您好,是需要收回的卖车款
老师这个体现没收款是吧!
您好,是的,收款是借银行存款,贷其他应收款
老师我这个是2016年到2022年积攒下来的余额,我应该怎么处理呢,是改到之前的月份,还是直接在当期确定资产处置损益
您好,那您这个要每个业务具体分析
老师他当时好像都没做固定资产清理
您好,所以需要做分清楚原来的分录如何处理
老师应收在贷方,我没太明白!这是我们卖车了吗
老师是不是他当时直接借,银行存款,贷应收账款了,然后才导致有余额,那我现在把应收用固定资产清理冲掉就可以了是吧
您好,不是,大概率是收款没报税
您好,要具体分析,可能要补税
老师收款的话他不是应该其他应收余额了吗?我这里绕不出来了!
您好,所以需要看具体分录,为什么出现贷方余额
老师如果补税的话我直接坐在2022年12月份里可以吗?就不用以前年度损益调整了
您好,不是,严格来说按对应期间
老师我就直接平了,不找以前账了,然后直接在这期补个企业所得税可以吗
您好,补增值税及其附加税,印花税,企业所得税等,要具体分析