您好,这个要看具体分录金额
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,您好。之前其他应付款是500元,后来对方报账我们只给他480元,剩下的20元是税金,那这个税金怎么做分录,因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了,怎么做分录 ,这20元是税费
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师,我刚接收一个公司,内账就是一个月的流水,其他什么也没有,基础数据就是:银行卡余额,应收款额,应付款金额,日常花费,什么都没有,这该怎么建账
老师我新接的账,正常卖车其他应收最后应该没有余额是吧,因为给银行存款了,但是我们这个为什么其他应收有余额!
申报单位员工个税,填写工资薪金那步,员工工资每月不会超5000元,社保个人承担那部分金额是否可以不填写
老师,如果公司办理了收付款二维码,对方是公司,打款过来后网银或者手机短信会不会实时到账的?
老师你好!固定资产入库,到计提折旧,报废,分录怎么做
来个确定性老师,建设应急救援基地项目,有两部分组或,1、建设1栋办公楼,2、消防车20台,价值金额1亿,想问下,消防车于2025年2月25号验收完,消防什么时候入固定资产?什么时候计提折旧?消防车还是入在建工程,等到为公楼建设完,一起转固?
老师,您好!请教 工业制造业企业,原材料委托外厂加工产品入库,的账务处理,请指教!
请问老师,工商年报中的纳税总额都包括哪些税?
老师,购买纸巾,老板办公司用的,计入什么科目
支付土地出让金自建的厂房投入凭证包括哪些?
老师,现在5月份申报4月份的工资,有个员工4.17号离职了,离职当天就给他支付了4月份的工资,请问我5月份申报个税的时候要申报吗?
老师请问下,高新产品收入归集总额与所得税申报填入的高新收入金额不一致,要怎么解释?影响大不大呢
老师 应收账款---买车户贷方余额110000元,摘要为卖挂车收款,是否应做固定资产清理确认变价收入。老师这个怎么处理呀
老师应收贷方余额是代表我们买车,应付吗
您好,借其他应收款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税
您好,是需要收回的卖车款
老师这个体现没收款是吧!
您好,是的,收款是借银行存款,贷其他应收款
老师我这个是2016年到2022年积攒下来的余额,我应该怎么处理呢,是改到之前的月份,还是直接在当期确定资产处置损益
您好,那您这个要每个业务具体分析
老师他当时好像都没做固定资产清理
您好,所以需要做分清楚原来的分录如何处理
老师应收在贷方,我没太明白!这是我们卖车了吗
老师是不是他当时直接借,银行存款,贷应收账款了,然后才导致有余额,那我现在把应收用固定资产清理冲掉就可以了是吧
您好,不是,大概率是收款没报税
您好,要具体分析,可能要补税
老师收款的话他不是应该其他应收余额了吗?我这里绕不出来了!
您好,所以需要看具体分录,为什么出现贷方余额
老师如果补税的话我直接坐在2022年12月份里可以吗?就不用以前年度损益调整了
您好,不是,严格来说按对应期间
老师我就直接平了,不找以前账了,然后直接在这期补个企业所得税可以吗
您好,补增值税及其附加税,印花税,企业所得税等,要具体分析