你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

资料:红旗工厂为增值税- -般纳税人,适用税率为13%。该厂2019年7 月发生下列经济业务: 1.3日,向五环工厂销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已存人银行。 2. 5日,用银行存款支付产品广告费1500元(含税,取得增值税普通发票)。 3.8日.向光明工厂销售GN产品200件,单位售价300元,增值税税额7800元。款项暂未收到。 4. 10日,向东风工厂销售801#材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元。 款项已存人银行。 5.15日,用银行存款支付产品销售发生的运输费3000元(含税取得增值税普通发票)。 6 20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元:CN产 品100件,单位售价300元,增值税税额3900元。款项已存人银行。 7. 21日,收到光明工厂前欠的GN产品货款67800元,存入银行。 8. 25日,向永胜工厂销售802#材料100千克,单位售价50元,增值税税额650元。款项暂未收到。 9.30日,收到永胜工厂偿还的802#材料货款565
11月1日销售A产品40件,每件售价500元,货款20000元,销项税额2600元,款已收存银行,11月2日销售给东风厂B产品50件,每件售价250元,货款12500元,销项税额1625元,货款及税款均未收到月6日回收到长虹厂汇来购买产品的预付货款30000元,款已存入银行,11约15日,销售给预付货款的长虹厂B产品100件每件售价250元,计货款25000元,销项税额3250元,11月25日,将预收长虹厂贷款余额1750元,通过银行退回对方11月6日以现金80元,支付销售门市部办公费,11月8日一银行存款1000元支付销售广告费,11月15日以银行存款支付销售A产品包装费800元,11月30日,按规定计算出本月应缴纳城市维护建设税1500元11月30人,结转本月已销A产品100件的成本40000元,B产品150件的成本27750元
11月1日销售A产品40件,每件售价500元,货款20000元,销项税额2600元,款已收存银行,11月2日销售给东风厂B产品50件,每件售价250元,货款12500元,销项税额1625元,货款及税款均未收到月6日回收到长虹厂汇来购买产品的预付货款30000元,款已存入银行,11约15日,销售给预付货款的长虹厂B产品100件每件售价250元,计货款25000元,销项税额3250元,11月25日,将预收长虹厂贷款余额1750元,通过银行退回对方11月6日以现金80元,支付销售门市部办公费,11月8日一银行存款1000元支付销售广告费,11月15日以银行存款支付销售A产品包装费800元,11月30日,按规定计算出本月应缴纳城市维护建设税1500元11月30人,结转本月已销A产品100件的成本40000元,B产品150件的成本27750元
4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。(2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。(3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。(4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。(5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
【作业4】目的:练习销售业务的核算。资料:红星工厂12月份销售过程发生业务如下:23.12月26日,预收大光工厂订购A产品的货款100000元存入银行。24.12月27日,销售给大明工厂A产品10件,每件售价18000元,价款180000元,增值税额23400元,款项收到存入银行。25.12月27日,收到大宏工厂前欠的货款200000元存入银行。26.12月28日,销售给大津工厂B产品20件,每件售价10000元,价款200000元,增值税额26000元,收到一张期限为3个月、票面金额为226000元的商业汇票。27.12月30日,向大光工厂发出其预订的A产品20件,每件售价18000元,价款360000元,增值税额46800元。28.12月31日,收到大光工厂补付的货款306800元。29.12月31日,通过银行转账支付销售产品的不含税运费2000元,增值税税率9%。30.12月31日,以现金支付广告费800元。31.12月31日,收到大理工厂票据款75000元存入银行。32.12月31日,按本月产品销售收入和10%的税率计算应缴纳的消费税。
固定资产没建完之前放“在建工程”那长期待摊费用没归集完之前我放哪里? 文文老师不要接
您好老师,我公司是建筑劳务公司,挂靠我公司的开票金额是188800,我公司开出的增值税发票是9个点儿,管理费2个点,老师。我应该怎么计算出需要挂靠方提供的进项票,收对方多少税点
你好老师小规模纳税人经营停车场开车去锡盟安全培训路上加油费 过路费 住宿费 餐费会计分录怎么做
你好老师小规模纳税人经营停车场安全培训拍照片和复印照片会计分录怎么做
老师小规模生产企业生产出的成品变成了废品,这时在外面用废品低加工费二次加工成原材料,老师这废品加工成的原材料比正常购的这种原材料每吨价位高出好多,要怎么办
请问工地在项目地租赁了办公场地的话,年租赁费:43800元,房东不帮忙代开发票的话,那么这部分租赁费在年度所得税要怎么扣除。
线上收入(抖音,美团,小程序)怎么做账
企业出口香港蔬菜,找第三方报关公司报关,企业需要将出口货物的总价值开票给报关公司吗?香港的货款也要经过报关公司吗?
老师,公司买了一批很贵的海产品送人了,价值8000元 这个要怎么入账
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写