同学你好,这个是偏低时税局才进行核定

6月,某卷烟厂(一般纳税人)发生业务如下:①购入一批已税烟丝,取得增值税专用发票,注明价款50万元、增值税税额6.5万元。②领用自产烟丝40%,用于生产A牌卷烟。③将本厂生产的20标准箱A牌卷烟按平均价格销售给商场,合同约定当月结款50%。④销售200标准箱A牌卷烟给批发商,取得含税销售额316.4万元。⑤用10标准箱A牌卷烟向某烟酒批发站换取一批白酒。(烟丝消费税税率为30%,1标准箱=250标准条,1标准条=200支,该品牌卷烟平均不含税售价每标准箱14000元,最高不含税售价每标准箱15000元)根据上述资料,回答下列问题。(1)该卷烟厂生产的A牌卷烟适用的消费税税率;(2)分别计算业务①—⑤涉及的消费税与增值税;(3)该卷烟厂当期应缴纳的消费税和增值税。
某卷烟生产企业(甲企业)为增值税一般纳税人,2021年11月有关经营情况如下:(1)从国外进口烟丝一批,已知该批烟丝关税完税价格为200万,缴纳关税80万元。计算甲企业进口烟丝应缴纳的消费税。(2)销售甲类卷烟200箱给某烟草批发企业,增值税专用发票注明的价款是800万元。烟草批发企业加价20%,对外批发给烟草零售商100箱,男外100箱批发给其他烟草批发公司。5计算甲类卷烟应缴纳的消费税。提示:烟丝消费税税率为30%,甲类卷烟比例税率56%,定额税率150元/箱,卷烟批发环节消费税税率为11%加250元/箱。
1.(综合计算题,30.0分)某市甲卷烟厂为增值税一般纳税人,坐落在市区,主营生产甲类卷烟,适用消费税税率为56%和0.003元/支(1标准箱150元)。当年5月份发生下列经营业务:(1)从农民手中收购烟叶10吨,支付了收购价款及价外补贴和烟叶税,(其中烟叶收购价100000元,价格补贴10000元)。验收后送乙烟丝厂加工成烟丝;(2)乙烟丝厂将10吨烟叶加工成烟丝,收取不含税加工费10000元,开具增值税专用发票。乙烟丝厂没有该种烟丝的同类产品售价。(3)卷烟厂将收回的烟丝20%对外销售,不含税售价35,000元;(4)80%剩下的烟丝用于继续生产10标准箱A牌卷烟。将10箱A牌卷烟对外销售给本市烟草公司(批发企业),开具增值税专用发票,取得不含税价款520,000元。(5)甲卷烟厂当期进口小轿车一台自用,关税完税价格300,000元,设备关税税率10%,轿车消费税税率为12%。已向海关缴纳关税、增值税和消费税并取得相关完税凭证。(6)将自产B牌卷烟20标准箱抵偿债务,该卷烟本月最高不含税销售价格53000元/箱,平均销售价格50000元/箱。(7)
1.(综合计算题,30.0分)某市甲卷烟厂为增值税一般纳税人,坐落在市区,主营生产甲类卷烟,适用消费税税率为56%和0.003元/支(1标准箱150元)。当年5月份发生下列经营业务:(1)从农民手中收购烟叶10吨,支付了收购价款及价外补贴和烟叶税,(其中烟叶收购价100000元,价格补贴10000元)。验收后送乙烟丝厂加工成烟丝;(2)乙烟丝厂将10吨烟叶加工成烟丝,收取不含税加工费10000元,开具增值税专用发票。乙烟丝厂没有该种烟丝的同类产品售价。(3)卷烟厂将收回的烟丝20%对外销售,不含税售价35,000元;(4)80%剩下的烟丝用于继续生产10标准箱A牌卷烟。将10箱A牌卷烟对外销售给本市烟草公司(批发企业),开具增值税专用发票,取得不含税价款520,000元。(5)甲卷烟厂当期进口小轿车一台自用,关税完税价格300,000元,设备关税税率10%,轿车消费税税率为12%。已向海关缴纳关税、增值税和消费税并取得相关完税凭证。(6)将自产B牌卷烟20标准箱抵偿债务,该卷烟本月最高不含税销售价格53000元/箱,平均销售价格50000元/箱。(7)
自2012年1月1日起,卷烟消费税最低计税价格核定范围为卷烟生产企业在生产环节销售的所有牌号、规格卷烟。计税价格由国家税务总局按照卷烟批发环节销售价格扣除卷烟批发环节批发毛利核定并发布。计税价格的核定公式为:某牌号、规格卷烟计税价格=批发环节销售价格×(1-适用批发毛利率),卷烟批发环节销售价格,按照税务机关采集的所有卷烟批发企业在价格采集期内销售的该牌号、规格的卷烟数量、销售额进行加权平均计算。也就说卷烟生产企业有个出厂价格,卷烟生产企业自己也有批发价格。但是这两个都不能作为卷烟企业计税的依据对吧?而是必须由税务机关去核定一个批发价格,而计税依据是这个税务核定的价格再✖️(1-25%),我不太明白计税基础一般都是售价,也就税务核定的价格,为什么1-25%
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