同学您好,一般是都要开票的,没有开票也要申报无票收入
老师,实际业务发生额是10万,但是供应商给我们多开了2万发票,现在应付账款上多挂着的2万如何处理好?
老师好,请问预收款,没有发生业务,要做平如何处理
老师物业费水电费已经实际产生了,但是未付款也未取得对方开具的发票,当期已经发生的费用需要计提应如何计提,账务应如何处理。
老师好,请问实际发生业务,但是没开发票,要如何账务处理
假如和A发生的实际业务,但是因为很多原因,账上所有的账务处理都是和B,包括付款,发票等等,就是明面上和B之间都是合法的,但其实没有实际业务 这属于虚开发票吗
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
那我先申报未开票收入,次月开票如何处理呢?
你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填以后次月开票填负数申报即可。
那账务还需要处理吗?
这种情况不需要的,不需要进行单独的账务处理的