你好; 附加税的话 你们不超过30万 ; 教育费附加和地方教育费附加是免征的; 城建税减半缴纳
老师好,小规模纳税人季度开票末达45万,有专票有普票,只需要交专票部分的增值税,普票部分不用交吗?
小规模纳税人,三季度开具普票+专票总金额超45万,普票部分需要缴纳增值税吗
老师您好,请问小规模纳税人自开专票,季度专+普不超45万,只需缴纳专票部分的增值税,那附加税需要缴那几种?
请问老师,小规模纳税人,季度普票收入40万,需要开具10万专票,专票需要缴纳3%增值税,那么本季度是不是只是缴纳专票部分的税,普票40万是不需要缴纳增值税的对吗
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借:业务活动费用348758B.借:单位管理费用348758C.借:事业支出348758D.借:其他结余348758E.借:专用基金348758F.贷:固定资产累计折旧348758G.贷:固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
谢谢老师,那一般纳税人附加税什么政策?
你好; 一般纳税人是一样的; 附加税的话 你们不超过30万 ; 教育费附加和地方教育费附加是免征的 ;城建税按实际缴纳
还想请问老师,我公司有个一般纳税人单位,有个建筑工程在外地预交时怎么三项附加税全交,而在企业当地申报时附加税只交了城建
你好; 这个是项目地要求的 预交增值税的后; 产生的增值税来计算预交附加税的; 按实际缴纳即可; 之后机构地 抵减
老师预交的增值税可以抵扣掉,附加税项目地让交这个在公司当地就没法抵扣了对吧?
你好1; 是的;都可以抵减哈 ; 2. 是的; 如果你机构地申报 你没有产生 增值税 就没法抵扣; 以后抵减
老师请问1、附加税怎么抵减,是填附加税表的第几栏?2.我申报十月份的增值税抵了但是附加税没抵正常交的,请问我下月申报如果产生了附加税还可以接着抵扣吗?
你好1; 申报表里面有一个预交栏次的 ; 你可以 自己填写或者 系统自动出来的; 你注意下 是否会出来 ; 2. 你自己去改申报表哈
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价