看一下符合退税的要求吗?如果不符合的话,借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出。

我公司9月份开销售发票,因为进项票还没有回来就全额缴税了,10月份进项回来了,我留底了,但是没有库存商品了,我公司是商贸,一进一出,没有库存,这留底咋办?
老师,我们商贸企业账面库存和实际库存相差太大,留底也很多,我要办理留底退税,怕有风险。我怎么处理能好一点呢
老师,商贸企业库存和留抵没有必然联系,一般有库存就会有留抵,或者有库存就会有待认证进项税,这是对的么 还有,有库存没留抵和没库存有留抵是正常现象么 我在代账公司做账,平时需要注意留抵和库存之间的关联么
国税里没有留底税额,都已经抵扣完了,但是账面上有库存。。。现在要注销,,,库存要开销项发票,进项是不是就不能开进来?
老师,商贸企业,要注销,有进项留底但没有库存,该怎么办?
厂里在外面买10000多元的洗衣液,卖给员工或者客户,但是我们公司生产洗脸巾,我们入库,入什么科目
老师您好!外购商品送客户,金额较小,不做视同销售,不入库,直接做销售费用,进项税额怎么入账,进项转出吗?分录怎么做
请问有经验的老师,公司被税务预警要补报往年的无票收入,说明写完了50w,现在需要把50万的无票收入做一个详细说明,钱到个人账户,去哪了,但是也不敢写这么直白,我直接写?,怎么委婉的写,2、其次我需要写哪月份收到多少钱吗,需要均到12个月吗,改报表是不是要改12个月报表,我能直接写一个月吗?
老师,新公司,没几笔业务,还有几个月一笔业务都没有,会计凭证如何装订
电商,没法有进项发票,也没销项(汽配 跟别人拿到拆车件再自己修理 根本不可能说换个供应商就有发票这回事 所以这个路不用想)。上季度利润20万左右,怎么规划降低税费?
会计培训机构开密训班,请的老师讲课,老师给会计学堂开培训费还是开咨询费发票
一般纳税人除了火车票,机票是普票也能抵扣外,还有其他的吗
12月1日报年终奖,但是在12月发的,没关系吧?
老师,我们公司是给快手做售前售后客服服务的,现代服务业,咨询服务费的发票税率是几个点。我们是小规模纳税人
老师,公司是农副食品加工,本年有些月份收到有当月未抵扣的原料票,没有做账,直接在次月勾选抵扣,这样处理合适吗
不符合 成本10万,进项1.3万 借:主营业务成本 贷:应交税费-进项税转出 这样吗?不平衡啊
借主营业务成本1.3万 贷应交税费应交增值税进项转出1.3万。
能不能做无票收入
你做无效收入,你有库存吗?
你做无票收入有对应的库存吗?能收到钱的吗?
没有库存 但做进项转出怕税务局找,要说明什么理由呢?
你好,这个不需要写说明的。
形成这种情况是什么原因呢?有进项没库存是什么原因形成的
前期要么就是你们单位缴纳的税款多,抵扣的少,或者是有隐瞒收入的。
这两点都不明白,能否解释一下
单位缴纳的税款多,你抵扣的比较少啦,如果有隐瞒收入的,你没有做收入,那不又有进项多抵扣了?
如果以前做过无票收入会不会导致
你好,这个做了收入正常做收入的不影响
单位缴纳的税款多,进项少,这点不理解 麻烦解释一下
销项减去进项缴纳的增值税,拟任挣得少,抵扣的少,缴纳的税款多,你剩余的不就有进项留抵啦?
抵扣少,交的税多,意思是利润高呗,那就是成本低,还不明白
这里是增值税抵扣的是增值税,抵扣的少和利润没有关系。
好吧谢谢!!!!
不用客气 工作愉快