借其他业务成本 贷原材料甲510

2019年12月31日结转本月销售成本274488元。求会计分录
12月31日,经测试期末结存原材料的可变现净值50万元,而原材料的账面余额55万元,要求编制会计分录
12月31日,经测试,期末结存原材料的,可变现净值为50万元,而原材料的账面余额55万元,要求编制会计分录
33.12月31日,销售一批原材料给长江工厂,售价为15000元,增值税额1950元,货款尚未收到。34.12月31日,结转本月已售原材料的实际成本12000元。35.12月31日,结转本月已售A产品的销售成本400000元、B产品的销售成本100000元.要求:根据资料编写会计分录。
12月31日,结转已销甲材料的成本510元 要求:编制会计分录
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报