同学你好 这个看你们的税负率是多少

甲公司系一家生产企业,增值税一般纳税人。增值税纳税期限为一个月,增值税计算适用一般计税方法。企业所得税适用查账征收方式,按月预缴,年终汇算清缴。该公司主要从事A产品(大型设备)生产销售业务。A产品的生产成本为1350万元/套,销售价格(不含增值税)为1600万元/套,适用的增值税税率为13%。2020年12月份,乙公司(增值税一般纳税人)采购人员来到甲公司,洽谈A产品采购业务。乙公司拟购买甲公司生产的A产品作为固定资产使用。双方就A产品成交价格、收付款时间及方式、收发货时间及方式等事项进行了磋商。甲公司的意见是采取现销方式,成交价格(不含增值税)为1600万元/套,发货时间为2021年1月1日;乙公司考虑到目前的生产需要和资金周转情况,提出采取分期付款方式,货款在5年内分期支付,成交价格(不含增值税)可以适当上浮300万元左右。甲公司运用大数据分析和实地调研,了解到同类产品的市场供求和乙公司的经济实力及信用状况后,同意乙公司提出的分期付款方式,但成交价格需要进一步磋商。最终,甲乙双方达成一致意见,签订了A产品销售合同。合同约定:甲
A公司是增值税一般纳税人,适用13%的税率。购买原材料时,有以下几种方案可供选择:方案1:从一般纳税人甲公司买入,每吨不含税价格1500元,可取得税率为13%的增值税专用发票方案2:从小规模纳税人乙公司买入,每吨含税价格1400元,可取得征收率为3%的增值税专用发票方案3:从小规模纳税人丙公司买入,每電含税价1200元,,只能取得普通发票。假定甲、乙、丙三家企业所提供的原材料质量都是相同。A公司用此原材料生产的产品,每吨不含税销售额是2000元。该企业的城建税税率是7%,教育费附加是3%,地方教育费附加为2%.请从净利润的角度来考虑,A公司应该选择哪种购物方案为最优?
甲方是施工方,我是供应商乙,生产方是丙。乙方在丙方采购材料单价1000元,税率13%。采购回来后转卖给甲方,我们应该将税费算多少才不亏本呢
资料:南方公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,材料按实际成本计价核算。该企业2x21年12月份发生与存货有关的经济业务口:(1)委托甲企业加工应消费税货物丙产品,发出材料一批,材料成本40000元,支付加工费32000元,支付增值税4160元,支付消费税8000元,产品收回后直接用于销售。(增值税税率13%,消费税税率10%)(2)向D企业采购材料1000千克,价款为120000元,增值税为15600元,该企业已代运杂费2180元,(货物运输增值税发票中2000元为运费,增值税180元)。全部款项共137780元已通过托收承付结算方式支付,材料验收时发现短缺20千克系定额内损耗。要求:根据资料(1)计算丙产品的实际成本。根据资料(2)计算甲材料入库的实际成本及甲材料的单位成本(保留1位小数)。
资料:南方公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,材料按实际成本计价核算。该企业2x21年12月份发生与存货有关的经济业务口:(1)委托甲企业加工应消费税货物丙产品,发出材料一批,材料成本40000元,支付加工费32000元,支付增值税4160元,支付消费税8000元,产品收回后直接用于销售。(增值税税率13%,消费税税率10%)(2)向D企业采购材料1000千克,价款为120000元,增值税为15600元,该企业已代运杂费2180元,(货物运输增值税发票中2000元为运费,增值税180元)。全部款项共137780元已通过托收承付结算方式支付,材料验收时发现短缺20千克系定额内损耗。要求:根据资料(1)计算丙产品的实际成本。根据资料(2)计算甲材料入库的实际成本及甲材料的单位成本(保留1位小数)。尽快啊老师
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
老师,商贸型出口企业的形式发票金额要与出口明细申报表一至吗
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
一般税负率控制多少合适?
增值税税负率是3.5%De哦
如果按3.5%话,怎样才不亏本
同学你好 看不到你的问题哦
甲方是施工方,我是供应商乙,生产方是丙。乙方在丙方采购材料单价1000元,税率13%。采购回来后转卖给甲方,我们应该将税费算多少才不亏本呢
同学你好 我这边看不到你的问题哦 真的看不到