学员你好,你的问题不完整

九、甲企业为一家居民企业,属于增值税一般纳税人。本年该企业发生的业务如下:1.取得产品销售收入1620万元,其他业务收入120万元,销售成本为600万元,其他业务成本30万元2.“管理费用”账户列支60万元,其中业务招待费18万元,新产品技术开发费24万元,支付给母公司的管理费6万元3.“销售费用”账户列支300万元,其中广告费180万元,业务宣传费96万元4.“财务费用”账户列支24万元,其中本年6月1日向非金融企业借入资金120万元用于生产经营,当年支付利息7.2万元(银行同期贷款年利率6%)5.“营业外收入”账户反映受赠价值60万元的货物一批,取得增值税专用发票上注明的税额7.8万6.“营业外支出”账户列支30万元,其中对外捐赠18万(通过县级政府向贫困地区捐赠12,直接向某学校捐赠6万元),由于环境污染被罚款12万元7.“投资收益”账户贷方发生额27万元,其中从境外居民企业(小型微利企业)分回股息24万元,取得国债利息收入3万元8.计入成本费用实际支付的合理的工资180万元(其中残疾人工资30万),发生职工福利费27万,工会经费3.6万,教育经费4.2万9.本年12月购入安全生
、国内生产型企业甲为增值税一般纳税人。本年该企业发生的业务如下: (1)取得产品销售收入 1620 万元、其他业务收入 120 万元,销售成本为 600 万元,其他业务成本为 30万元; (2)管理费用账户列支 60万元,其中业务招待费 18 万元; 3) 销售费用账户列支 300万元,其中广告费180 万元,业务宣传费 96 万元; (4)财务费用账户列支 24 万元; (5)营业外收入账户反映受赠价值 60 万元的货物一批,取得的增值税专 用发票上增值税额为 7.8万元; (6)营业外支出账户列支 30 万元,其中对外捐赠 18 万元(通过县级政府 向分困地区捐赠 12 万元,直接向某校捐赠 6 万元);由于环境污染,被环 保部门处以罚款12 万元。 要求计算 (1)该企业的会计利润总额; (2)该企业当年的应纳税所得额; (3)该企业应纳的所得税额。
甲企业为我国一家居民企业,属于制造业行业,为增值税一般纳税人。本年该企业发生的业务如下: (1)取得产品销售收入1620万元、其他业务收入120万元,销售成本为600万元,其他业务成本为30万元。 (2)管理费用账户列支60万元,其中业务招待费18万元,新产品技术开发费24万元,支付给母公司的管理费6万元。 (3)销售费用账户列支300万元,其中广告费180万元、业务宣传费96万元。 (4)财务费用账户列支24万元,其中本年6月1日向非金融企业借入资金120万元用于生产经营,当年支付利息7.2万元(同期银行贷款年利率6%)。 (5)营业外收入账户反映受赠价值60万元的货物一批,取
甲企业为我国一家居民企业,属于制造业行业,为增值税一般纳税人。本年该企业发生的业务如下: (1)取得产品销售收入1620万元、其他业务收入120万元,销售成本为600万元,其他业务成本为30万元。 (2)管理费用账户列支60万元,其中业务招待费18万元,新产品技术开发费24万元,支付给母公司的管理费6万元。 (3)销售费用账户列支300万元,其中广告费180万元、业务宣传费96万元。 (4)财务费用账户列支24万元,其中本年6月1日向非金融企业借入资金120万元用于生产经营,当年支付利息7.2万元(同期银行贷款年利率6%)。 (5)营业外收入账户反映受赠价值60万元的货物一批,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额是7.8万元。 (6)营业外支出账户列支30万元,其中对外捐赠18万元(通过县级政府向贫困地区捐赠12万元,直接向某校捐赠6万元);由于环境污染,被环保部门处以罚款12万元。
甲企业为我国一家居民企业,属于制造业行业,为增值税一般纳税人。本年该企业发生的业务如下:(1)取得产品销售收入1620万元、其他业务收入120万元,销售成本为600万元,其他业务成本为30万元。(2)管理费用账户列支60万元,其中业务招待费18万元,新产品技术开发费24万元,支付给母公司的管理费6万元。(3)销售费用账户列支300万元,其中广告费180万元、业务宣传费96万元。(4)财务费用账户列支24万元,其中本年6月1日向非金融企业借入资金120万元用于生产经营,当年支付利息7.2万元(同期银行贷款年利率6%)。(5)营业外收入账户反映受赠价值60万元的货物一批,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额是7.8万元。(6)营业外支出账户列支30万元,其中对外捐赠18万元(通过县级政府向贫困地区捐赠12万元,直接向某校捐赠6万元);由于环境污染,被环保部门处以罚款12万元。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?