您好,借 银行存款 贷 其他应付款,然后再支付

请问老师,镇拆迁办收到县拆迁办预拨的征地补偿款,然后镇拆迁办再对付给居民,相关的会计分录要怎么写?
老师好!公司向区里要钱开发房地产,在以前与区里房屋征收拆迁办及业办单位(我公司)及委托单位(某某拆迁公司)其他单位一起拆迁,公司将款项打入区里房屋征收拆迁办发放给拆迁户,可公司支付给拆迁办只付了一半,还有款项并没有支付清给拆迁办发放给拆迁户。2020年5月份后公司将拆迁办已发放给拆迁户款项的合同拿回公司,并由自己公司来支付。现在公司法人又要选册,就是关于征收房屋安置预算统计汇总表,来冲抵掉这次政府拨款的金额,请问一下这种情况下统计会不会有什么风险?我应该怎么规避风险及掉坑?会不会为公司背锅?
老师好!公司向区里要钱开发房地产,在以前与区里房屋征收拆迁办及业办单位(我公司)及委托单位(某某拆迁公司)其他单位一起拆迁,公司将款项打入区里房屋征收拆迁办发放给拆迁户,可公司支付给拆迁办只付了一半,还有款项并没有支付清给拆迁办发放给拆迁户。2020年5月份后公司将拆迁办已发放给拆迁户款项的合同拿回公司,并由自己公司来支付。现在公司法人又要选册,就是关于征收房屋安置预算统计汇总表,来冲抵掉这次政府拨款的金额,请问一下这种情况下统计会不会有什么风险?我应该怎么规避风险及掉坑?会不会为公司背锅?
老师好!公司向区里要钱开发房地产,在以前与区里房屋征收拆迁办及业办单位(我公司)及委托单位(某某拆迁公司)其他单位一起拆迁,公司将款项打入区里房屋征收拆迁办发放给拆迁户,可公司支付给拆迁办只付了一半,还有款项并没有支付清给拆迁办发放给拆迁户。2020年5月份后公司将拆迁办已发放给拆迁户款项的合同拿回公司,并由自己公司来支付。现在公司法人又要选册,就是关于征收房屋安置预算统计汇总表,来冲抵掉这次政府拨款的金额,请问一下这种情况下统计会不会有什么风险?我应该怎么规避风险及掉坑?会不会为公司背锅?
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
支付的会计分录呢?
支付就是反方向的了,借 其他应付款 贷 银行
老师,支付给农户的时候不做在建工程-待摊投资吗?
还有,如果是县拆迁办拨给镇拆迁办的工作经费,会计分录怎么写?是否确认为收入?
不用,因为你们并没有从中间获益啊
老师,您可以帮忙一条一条对应回复吗?不好意思,我没看明白您说的
就是说,你支付农户,是直接给人家啊,是代收转付的,所以不做在建工程,还有你说的工作经费,你需要做收入
那工作经费收入,是不是借:银行存款,贷:非同级财政拨款收入呀?
嗯对,就是收到拆迁款的时候
好的,谢谢老师。还有一个,是属于施工单位地面震动影响了居民房屋要进行赔偿,施工单位将赔偿款委托镇拆迁办来进行赔付,这个会计分录是不是借:银行存款,贷:受托代理负债?赔付的时候是借:受托代理负债,贷:银行存款?剩余部分退回施工方,会计分录是不是借:受托代理负债,贷:银行存款呀?
等于说就是他们之间来回互转的意思
我没明白你的话
施工单位地面震动影响了居民房屋要进行赔偿,施工单位将赔偿款委托镇拆迁办来进行赔付,这个会计分录是不是借:银行存款,贷:受托代理负债?赔付居民的时候镇拆迁办是借:受托代理负债,贷:银行存款?剩余部分镇拆迁办退回施工方,会计分录是不是借:受托代理负债,贷:银行存款呀?
对的,其实用受托打理负债和其他应付款都一样
好的,谢谢了
不客气的,祝您开心
老师,不好意思,我最后一个问题。镇拆迁办的工作经费支出应该入哪个科目?在建工程-待摊投资还是业务活动费呀?
这个是属于业务活动
好的,谢谢
没事的哈,祝您开心