借,相关的成本费用 贷应交税费,应交增值税进项税额转出。

2021年新准则下,1、结转进项税额, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额, 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 销项税大于进项税的前期下,这2个分录还用做 么????还是可以不结转销项税的和进项税额?
C .凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的,借记有关科目,贷记“应交税费﹣增值税检查调整”科目 这句话为何是错的? 调增进项是否如下:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-增值税检查调整
老师我想问一下,我们科目,应交增值税-销项税额递减和增值税检查调整科目借方有余额怎么结账平,怎么做分录,
税务稽查到2021年的发票有问题,要进项税转出,罚款加滞纳金,请问这个增值税如何结转,借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出,借进项税额转出贷未交增值税吗
老师,请问一下这个增值税检查调整怎么理解?要增加进项为何是借应交税费?
实收资本印花税一般什么时候申报,税率是多少
老师 是不是企业买车 马上就要交车船税的
老师,我们是小规模纳税人,家装设计与施工, 其实我们相当于第三方中介,提供家装的灯,正常情况下是客户吧钱直接转给我们公司,我们再付款给供应商下单! 现在情况: 1、供应商用个人账户转给我们对公账户1万元, (因为客户直接把钱转给供应商了,供应商直接给客户开票了,然后供应商把收客户的钱1万元,供应商用个人账户转给我们对公账户1万元 3、现在我们对公账户要给供应商对公账户付货款9000元,但是供应商不会给我们开票了,现在能用对公账户转吗?
开票的品种比较多,可能按税点汇总开,如挂面9%,按袋开数量(不论每袋多重),然后写金额25000元200袋可以吗?
老师,什么情况下可以开工程服务发票
老师,单独一张销售折让的红字发票,汇算清缴时怎么处理
A公司100%控股B公司,现在要把股权给B,B法人控股,B法人成为一个人股东的公司要怎么弄?
老师你好!请问有定期定额核定的红头文件吗
老师您好,请问有没有社保缴费工资缴费档次的文件呢?
银行手续费,比如我账上记了1000元,其中中行有50元,其他扫码支付有950元。但是实际收到发票有1200元,都是扫码支付的发票,中行的没开,汇算的时候中行这个还需要调增吗?
老师,我问的是税务检查后进行的科目调整分录
也是我给你的分录 并不是检查调整明细科目 就录不会用这个明细科目,用的是进转出