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老师,请问一下这个增值税检查调整怎么理解?要增加进项为何是借应交税费?

老师,请问一下这个增值税检查调整怎么理解?要增加进项为何是借应交税费?
2023-07-22 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-22 10:23

你好,我给你举个例子哈,比如说我们公司收到了一张发票,是进项发票,咱们是不是借应交税费,应交增值税进项税额呀,所以这个进项税额增加的时候是放在借方,那你现在既然要调增这个进项税额,所以说我们就要把这个科目放在借方的。

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你好,我给你举个例子哈,比如说我们公司收到了一张发票,是进项发票,咱们是不是借应交税费,应交增值税进项税额呀,所以这个进项税额增加的时候是放在借方,那你现在既然要调增这个进项税额,所以说我们就要把这个科目放在借方的。
2023-07-22
借,相关的成本费用 贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-11-19
您好,光这个增值税分录不用 以前年度损益调整,因为不是损益科目, 借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 结转时 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税
2023-06-10
直接添加在应交税费的下面
2023-07-07
您好 是以前年度进项税额计入了期间损益没有抵扣 现在要抵扣 增加进项税额
2020-10-26
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