你好 借:银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
购入A商品一批,取得增值税专用发票,注明价款为600万元,增值税78万元,款项已经收到,并存入银行。编制会计分录
13、2021年8月1日,甲公司向乙公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明售价为100万元,增值税税额为13万元,商品成本为80万元。该批商品已经发出,甲公司以银行存款代垫运杂费10万元。假定不考虑其他因素,则甲公司应确认的销售商品收入的金额为( )万元。老师增值税税额13万应该算商品收入么?
乙公司为增值税一般纳税人,购入材料一批,增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,发票账单已收到,计划成本为105万元,已验收入库,全部款项以银行存款支付,乙公司采用计划成本进行材料日常核算,会计分录怎么写
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月15日,向乙公司销售商品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为600000元,增值税税额为78000元,款项尚未收到。编制甲公司会计分录。
2022年五月大华公司为增值税一般纳税人,销售商品一批,增值税专用发票上注明价款为100万元,增值税13万元,款项收到存入银行,则在会计分录中应借记什么科目?
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
请问一下老师,成本暂估没有附件可以吗
上年多多计提20元附加税,这个季度怎么红冲
老师,汇算清缴审计重分类了,现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据,要不要更正为账上的数据申报?
24年入账科目是,借,库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷,应付账款,今年收到这笔发票在今年红冲了,今年这笔怎么做
老师社保是几号申报?
老师你好,公司账户业务款,可以转实收资本吗?
6月份的时候我司给客户开了专票,7月份客户要求部分金额红冲,因为他们公司要注销,但是我如果部分金额红冲,我的6月份税负率是不是降低了,并且8月份申报7月份增值税的时候,我要写填写原因,这个原因该怎么填写?所以这笔业务我该怎么做合适?账务和税务都需要讲解下,谢谢老师。
员工交社保,分录怎么做!发放工资时怎么做
国际运输程租,收入确认时间