您好,是这样的 按照收入1000元确认收入,分录是 借 银行存款997 财务费用 3 带主营约业务收入10
老师我想问一下比如给别人付劳务费是1500,然后对方给我们开发票,不含税金额是1485.15元,税额14.85元,那我给他申报劳务费个税是按照1485.15这个数对吧,如果是按照这个数申报的话,应交的个税就是137.03,那我应该给他付的钱就是1500-137.03=1362.97对吗,那我做分录的话应该怎么做呢?
请教一个分录,客户购物1000元,POS刷卡手续遇3元,实收997元到公司户,POS手续费3元没在公户上显示,只是显示到账的净额997元,我开发示要开1000元是吗 分录是 借 银行存款997 财务费用3元,贷主营业务收入,应交税金是吗,3元的刷卡手续费我无费用发票怎办
老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师:我公司收的电子承兑,票面金额是50万可是对方实际支付485000元,差额15000元是对方贴现的手续费,但我公司已入账50万,导致应收账款少了15000元,这怎么做分录调这个差额呀
比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?
收到政府中药材规范化生产示范基地建设项目补贴款该怎么入账,贷方用什么科目呢
老师,@董老师我们做投资测算表,原材料部分有树枝原木等,客户说这部分是从农民那里取得的无法取得发票,我这部分在测算的时候是按照10%加计扣除的,他们说需要去掉,那我所得税部分是不是这部分的含税成本价格也得在利润总额里面加上。
你好老师,当年多计提的折旧红冲可以吗?或怎么做账?以前年度多计提的直接以前年度损益对吗?还要做其他的吗?
老师,报销的带有员工姓名的航空客运单和单独的人身意外保险单都可以税前抵扣么?
大学实习生如何申报个人所得税
员工个人查交个税记录,是从个税APP的收入纳税明细中查看吗?
老师好,我们做网上销售,客户汇款到第三方平台,第三方扣完手续费后转到我们对公账户上,像这样的情况,如果客户要求开发票,他支付货款100,但是我们实际收到的款项是97,给客户开发票按他的实际支付金额开具,但我这边的账就不平了,怎么操作合适呢
老师,公司21年-23年账上折旧多折旧了,在24年红冲了,这就导致24年折旧是负数,现在申报汇算清缴时本年折旧就是负的,申报不通过,我想请问一下这个要怎么处理?
老师,想问下,社保缴费基数是 6000,我工资报4880这个样可以吗?
郭老师,问一下贸易公司的增值税税负多少?