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(1)销售甲产品500台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。本业务的销项税额为()元。(2)将20台新试制的乙产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场,税务局核定的乙产品的成本利润率为10%。本业务的销项税额为()元。(3)单位内部集体福利领用A材料1000千克,每千克单位成本60元。本业务不得抵扣进项税额()元。(4)企业某项免征增值税项目领用甲产品5台,本业务的销项税额为()元。(5)当月丢失库存B材料800千克,每千克单位成本30元,作待处理财产损溢处理。本业务不得抵扣进项税额为()元。(6)当月采购A材料取得专用发票注明的税额为70000元。上月进项税额全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣,则当月该企业销项税额为()元,进项税额为()元,进项税额转出()元,应纳增值税税额为()元。
1某电子企业(为增值税一般纳税人),2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价为8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元(4企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本为50元,同时领用A产品59.5)当月丟失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理、(6)当月发生购进货物的全部进项稅额为70000元。其他相关资料:上月进项税额己全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%-要求:(1)请计算当月销项税额;(2)请计算当月可抵扣进项税额;(3)请计算当月应缴增值税税额。
销售甲产品500台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。本业务的销项税额为()元。
某电子企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务:(1)销售甲产品500台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。本业务的销项税额为()元。(2)将20台新试制的乙产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场,税务局核定的乙产品的成本利润率为10%。本业务的销项税额为()元。
2.华海电子企业为增值税一般纳税人,2020年7月,发生下列经济业务。(1)销售A产品50台,不含税单价8000元。A产品成本5000元/台,货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为10000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部基本建设领用甲材料4000公斤,每公斤单位成本为50元。(4)改、扩建单位食堂领用外购甲材料2000公斤,每公斤单位成本为50元,同时领用A产品5台。(5)当月因管理不善丢失库存乙材料800公斤,每公斤单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%。要求:(1)编制(1)—(5)业务的会计分录。
老师,我司和A地产合作康养项目,A地产出房子,我司出装修,按35 65分成!请问如何入账?
我想问下这个分录要怎么写?
小规模纳税人开出1%专用发票给客户,客户也是按1%抵扣是吗?
老师,汽油开专票,可以进项抵扣吗
我公司是商业管理公司,为商场经营商户提供管理服务。为促进销售,我公司发放消费券,消费者领取消费劵以后在商场消费,经营商户收到消费券后跟我公司结算。那么我公司支付给商户的消费劵结算款该怎么进行账务处理呢
老师,我公司要做资产减值入账,需要哪些资料,才能税前扣除?或者说是做为会计记账的佐证。
老师 合作社理事长和成员可以做工资表发工资吗,年底利润分红和发工资不影响对吗
老师,请问劳务公司申报劳务报酬,产生的个税工人自己怎么缴纳呢?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?