您好 会计分录如下 借:主营业务收入 1000000 贷:本年利润1000000 借:本年利润 648250 贷:主营业务成本600000 销售费用10000 管理费用38250
某企业2019年损益类账户年末结账前的余额如下:主营业务收入10000元(贷)、其他业务收入60000元(贷)、主营业务成本500元(借)、其他业务成本47000元(借、税金及附加600元(借)、管理费用11000元借)、财务费用600元(借、销售费用5000元(借)、营业外支出300元(借),年末结转各损益类账户应编制的分录
月末结转各损益类账户余额至本年利润账户?其中主营业务收入1000000元,主营业务成本600000元,销售费用1000元,管理费用38250元
1、某企业将所有损益类账户的余额转入本年利润。其中,主营业务收入2000000元,其他业务收入500000元,营业外收入36000元,主营业务成本800000元,其他业务成本250000元,营业外成本10000元,销售费用20000元,管理费用50000元,财务费用30000元,税金及附加12000。
月末,结转本月损益类中费用类损益账户余额,其中:主营业务成本70000元,税金及附加2500元,销售费用15000元,管理费用20000元,财务费用6000元,营业外指出6500元。
月末结转各损益类账户余额至本年利润账户。其中:主营业务收入1000000元,主营业务成本600000元,销售费用10000元,管理费用38250元。
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
老师好,交了的滞纳金怎么写分录
给对方开普票加多少税,我是小规模纳税人
请问老师 ,我们老板开了好几家公司,他自己购买的办公用房,之后又进行装修,老板想把办公用房购买成本,和后来的装修等硬件设备都放到一家公司,但是之前的会计把购买成本放在了一家,装修等成本放到了另外一家,发票已经开了,税有报了,现在老板要我把装修费用调整过来?需要怎么处理呢?
我一个人名下有两个个体,两个个体都是核定的免税,那我这个还需要交税吗?我们这边是核定10万以内什么都不用交税。那我两个个体的话还需要交税吗?
请问一下这个月企业所得税申报是根据利润表上的数据一一填入申报是吗
老师,高新技术企业的广告费,按15%扣除,还是加计扣除
已开完发票销售方退给购买方商品部分金额2万元,购买方红冲2万元吧,其他的金额不管了
老师,我想问一下,单位职工想把医保在丹东老家交,其他保险在公司(山东)交,可以吗?