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1.购买商品,价款合计80000元,货款已经支付,商品已验收入库,不计增值税。使用同城特约委托收款.2.本公司销售商品给客户滨河公司,货款价税合计250000元,尚未收取款项,税率为13%。3.张主管要前往外地出差,预借2000元现金作为差旅费。4.销售部购买办公用品4000元,不计税,款项未付。5.张主管出差回来报销差旅费2000元,其中火车票及出租车费1000元(不考虑税),酒店开具增值税专用发票一张,载明住宿费用600元,税率为6%,价税合计636元。酒店开具普通发票一张,载明餐费为164元。张主管交回现金200元。6.收到滨河公司部分前欠货款,共计150000元,以现金支票支付7.生产车间领用芯片50盒,单价为1200元8.采购部采购硬盘100盒,不含税单价800元,材料直接入库,货款以电汇支付,增值税税率为13%。9收到摩根集团投资资金150万元10结转本月销售产品成本100000元。作会计分录

2022-11-20 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-20 16:02

你好同学,稍等看一下

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:06

1借,库存商品80000 贷,银行存款80000 2借,应收账款250000 贷,主营业务收入250000/1.13 应交税费增值税250000-250000/1.13

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:31

3借,其他应收款3000 贷,库存现金3000 4借,销售费用4000 贷,应付账款4000

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:45

3借,其他应收款2000 贷,库存现金2000 4借,销售费用4000 贷,应付账款4000 5借,管理费用1600%2B164=1764 库存现金200 应交税费增值税36 贷,其他应收款2000 6借,银行存款.150000 贷,应收账款150000 7借,制造费用60000 贷,原材料60000

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:47

8.借,低值易耗品80000 应交税费-增值税进项80000*0.13 嗲,银行存款80000*1.13 9借,银行存款1500000 贷,实收资本1500000 10借,主营业务成本100000 贷,库存商品100000

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你好同学,稍等看一下
2022-11-20
同学你好 稍等哈 题目有点长
2022-11-20
你好同学,咨询什么问题
2022-11-20
你好稍等,马上回复
2024-03-03
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-06
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