您好 请问是单位的现金收入吗

现金收款但是 开了发票客户, 这样入账可以吗? 借 库存现金 贷 主营业务收入。
6月。之前借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存现金 贷:应收账款 7月购货方退货,就是要冲主营业务收入 还要把:借:库存现金 贷:应收账款,也为负数冲掉
您好老师,没有设级税金,现金立账都是借:库存现金 贷主营业务收入吗
公司现金收入应该怎样记账?(没有开发票,就写了一个收据)借主营业务收入,贷库存现金吗?
老师你好,借:主营业务成本 1886000 贷:库存现金1886000,冲红时借:主营业务成本-1886000贷:库存现金-1886000对吗?
两股东合作的公司,注册半年 :当中一股东装修加费用出资345万,收入147万,款在股东手上,公户无余额,产品库存等资产余计92.8万。请问这位股东投资了多少钱?亏了多少钱
老师。我想问一下就是公司买进一个小设备2000元,然后没用卖出去1500越南。这个买进卖出怎么写分录,
老师,请问下老板给别人担保,然后人跑了,人家就从老板的公司账上划款,这个怎么弄啊?
老师,请问有家供应商欠客户几十万发票,这家供应商刚好又在清算,以库存不足为由说开不出发票,请问这种情况该如何处理,税务上真不可以发票吗?
老板儿子取备用金公司用,我是记库存现金还是其他应收款好呢,公司没有出纳
预提保修费计入主营业务成本还是销售费用?
开具的房租发票时间2026.05.16-2027.05.15共12个月,合同第二年租期也为2025.05.16-2027.05.15,实际为12月赠送1月,2025.05.16-2027.06.15,即13个月。按合同发票来按12个月摊销还是13个月呢。
老师,请问如果一家公司清算,但因为物品库存不足,所以欠客户的票不开了可行吗?如果开具的话需要如何处理好?
老师:客户给的货款每次都要扣除贴息费,比如100万货款到账99万 ,1万是贴息费没有发票,次年所得税汇算清缴需要调增吗?
老师,反向开票是开正数还是负数,有没有模板
是单位的每一笔现金收入,这个是新开的厂子,发货就是现金,您说这个用财务软件入账,一开始怎么立账
借:库存现金 贷:主营业务收入 新建的时候 期初余额都是0 然后根据发生的业务写分录就好了
还得问您一下,这个是今年8月开始的新厂子,到现在刚要开始在财务软件里边入账,您说这现在是11月了,那这个账应该怎么去立账
可以软件里面8月份启用账套 然后从8月份开始做账
收款现金,和应付账款都是应该怎么去立账
如果是现金 就前面这样写分录 应付是收到货物等没有支付款项么? 借:原材料等 贷:应付账款
8月份开始做,那是一个月一个月做吗
是的8月份开始做,那是一个月一个月做 如果您想11月份启用账套的话 就可以把8月份的都做到11月
9月,10月后面这两个月,也是一个月一个月的做吗
9月,10月后面这两个月,也是一个月一个月的做 对的
谢谢您了,后面不懂得再和您联系
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
这是两个账套,一个已经立了一个应付账款,是从这10月份开始的,问您一下,前面8.9月的期初余额怎么填进去,财务软件,
如果账套已经启用 不好再填期初余额了 只有做分录调整
那您说这个分录怎么去做,每一家应付账款太多了,能不能填每一家应付款8.9月的一个总数
可以啊 把需要录入的一起合并 借:原材料等 贷:应付账款 合并的金额
这个原材料每一家送货的客户他们自己家送的产品不一样,明细科目怎么能一起入
每家材料跟应付写一笔分录啊 同一家 同种材料的才合并