一般纳税人出租无形资产使用权的税率是6%。按照其他权益性无形资产税目,税收分类编码406开具发票
老师那个技术转让,一个说是免征,一个说按转让无形资产缴纳增值税,到底是免征还是转让无形资产缴纳增值税
老师,在企业所得税中,为什么转让上市公司股票需要按6%缴纳增值税?是按增值税中的哪项规定缴纳,销售服务?销售无形资产?
老师,第一个题目说技术转让免征增值税,第二题为什么又按无形资产缴纳增值税啊?
同样的是技术转让,为什么一道题解释说免征增值税,一道题说按销售无形资产缴纳增值税?没理解
老师,你好。 在增值税税率中,转让无形资产是按照6个点缴纳增值税,但是如果是无形资产出租,按照什么税目税率缴纳增值税了?
老师好,请问员工去国外出差,报销单要附哪些单据?
老师好,公司的其中一个股东是公司转让股权给个人怎么申报企业所得税,工商需要财产转让所得的完税证明
个体户小规模纳税人,季度申报,营业额538000,需要缴纳多少经营所得税?
老师你好,外贸型出口退税,公司采购一个设备,收到以后给拆了出口,这种进项可以退税吗?
老师,为什么,图一就是属于日后调整事项,为什么图二不是事后调整事项
老师,什么样的业务类型可以记主营业务成本-管理成本?不是管理费用,餐饮公司
一年一二百万的销售额的单位工资薪金的申报和计提发放是不是也要一致?
这题为啥不选C,怎么理解
老师,我想问一下 我们公司的一个租户公司,然后这个租户公司,有一个商业装修补贴,也是他租别的地方的那个出租方公司给他的这个补贴一共是6,000,000,然后呢,他想通过我们另外一个装修公司给他装修,但是实际上的装修成本也就是3,000,000 余下的这个3,000,000呢她想用这个租金来抵 但是在我们装修的公司的那个帐上呢,他是余下的这个3,000,000呢,就是构成了装修公司的这个收入,也就是利润这种情况下,如果是收取一些费用的话,我应当包括什么呢就是怎么跟对方收取呢?不考虑抵租金的问题
老师,公司名下没车也没租赁协议的情况下,老板的确是开车因公出差,油费,过路费数量不好的话可以报销吗?
老师,其他权益性无形资产不是属于销售无形资产的范围里吗?出租和销售是不一样的啊?我认为,不是按着销售无形资产其他权益性无形资产缴纳增值税。
同学你好 开具发票的时候 实务中你按6%税率选择 按照这个税收分类编码没有问题的 你可以跟税务局再确认一下
同学你好 这是分类编码