三月份借管理费用贷银行存款, 四月份借其他应付款 借管理费用负数, 然后再做发票的,借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款

请问3月份费用3月份支付,但发票4月份才收到。那这两个月份分录应如何做?
2月份支付1月至3月的租金,发2月份收到一个季度的租金发票(专用发票),2月份也认证抵扣了,请问1.2.3月账如何做!
你好老师,2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票,当时月底也结转了费用,12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额!请问这个怎么入账,分录怎么写
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
能不能做预付款,借 预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷 预付账款
可以的,可以这么做。
那这个费用就算产生在四月的成本了吗?
哦对的是的,属于四月份的费用了,你这样做。
那有没有问题??
可以的 别跨年没关系
那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才开给我们的押金发票,这种跨年开票给我们的,那按上面这种做法行吗?
不行 得做到去年的
那怎么做?
今年一月份做去年的借利润分配未分配利 贷,预付账款
那十二月份支付的那笔怎么做?
借预付账款贷银行存款做这个。