同学你好 借长期待摊费用 贷银行存款
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!
麻烦问下老师,我们是6月份付的2021年7月-2022年6月的房租,之前没有会计,只有个外账会计,我现在想建账,8月份开始建账,麻烦问一下我应该怎么写分录分摊房租
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
个体餐饮店被税务局认定为查账征收,建账的话应该是从什么时候建合适了?6月份之前是筹建期、7月份是试营业期、8月份开始是正式开业期
个体餐饮店查账征收 7月份取得营业执照开始建账 店铺租金是5月份租房的时候付的 到7月份分摊房租的时候 会计分录应该怎么做了
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
5月份付的钱 7月份建账当月只是分摊 银行存款没有减少 如果做贷银行存款 账上银行存款减少 实际银行流水上 银行存款并没有减少啊
同学你好 你五月付款的时候就有发票吗
一直没开发票 这个月11月份才补开了之前季度的发票
同学你好 那你之前的可以先做预付的 然后收到发票计入费用
那5月份交了房租 7月份拿到营业执照才开始建账 之前交过的钱要怎么过度到建账的时候了 怎么通过会计分录提现出来了
同学你好 你做7月做 借预付账款 贷其他应付款
这个其他应付 后面要一直挂账上么
同学你好 对的 然后后期 借其他应付款 贷银行存款 这样
银行存款5月份已经交过了呀 在后期再贷银行存款 与实际银行卡流水支出不符呀
同学你好 那你只能就是建账之后补做