同学你好 借长期待摊费用 贷银行存款

个体餐饮店被税务局认定为查账征收,建账的话应该是从什么时候建合适了?6月份之前是筹建期、7月份是试营业期、8月份开始是正式开业期
个体餐饮店查账征收 7月份取得营业执照开始建账 店铺租金是5月份租房的时候付的 到7月份分摊房租的时候 会计分录应该怎么做了
账是7月份开始建的,但是店铺租金是6月份一次付了3个月,11月份才拿到发票, 7月份建账时候 租金摊销的分录应该怎么做合适了 11月份收到发票的分录应该怎么做了
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师好,我与合作伙伴于2019年5月份共同投资了160万开一个会所酒店,其中包括18万/年房租,后期每个月做账的时候有在利润表里摊销15000元,知道2022年7月我们按照利润表分了利润,这个店铺转让给我由我自己经营,剩余的十个月房租15万算在转让金里了,但是朋友说应该是剩下18万的房租,因为2019年的时候先交的18万的房租,最后又在利润表里进行了摊销属于预提。我总感觉不对。老师请您帮忙分析一下。谢谢。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
5月份付的钱 7月份建账当月只是分摊 银行存款没有减少 如果做贷银行存款 账上银行存款减少 实际银行流水上 银行存款并没有减少啊
同学你好 你五月付款的时候就有发票吗
一直没开发票 这个月11月份才补开了之前季度的发票
同学你好 那你之前的可以先做预付的 然后收到发票计入费用
那5月份交了房租 7月份拿到营业执照才开始建账 之前交过的钱要怎么过度到建账的时候了 怎么通过会计分录提现出来了
同学你好 你做7月做 借预付账款 贷其他应付款
这个其他应付 后面要一直挂账上么
同学你好 对的 然后后期 借其他应付款 贷银行存款 这样
银行存款5月份已经交过了呀 在后期再贷银行存款 与实际银行卡流水支出不符呀
同学你好 那你只能就是建账之后补做