你好; 你开小数数量 ;单价 和单位 不变 ; 就可以 开多张发票的

一台50万的设备,我的是开万元发票需要开6张的话,数量这里填写多少?怎么写
请问一台设备37万,发票是十万位的,一共开出四张发票,这样的话每张发票设备数量都会显示1,开出来的发票就是四台设备,请问这种情况怎么办?
我们开出的都是设备的发票,设备发票的进货发票都是购买软件的发票,现在使用购软件的增值税抵 开出设备费的 销项税 这个税务风险很高。 请问老师这个问题怎么避免,这个月会影响嘛,如果下月开进来设备的发票,是不是就不影响这个月这样抵扣了。
老师,1台设备总额227004.01,开3张发票,数量分别是0.33,0.33,0.34,金额是74911.32,74911.32,最后一张发票算出来是77181.36,差1分,我加入在了最后一张发票77181.37这样导致不含税的金额和前面2张不一样,有没有什么影响
老师,请问我们公司销售了一台设备40万,开了发票,但是老板购进设备谈的是未税价,对方不会给我们开发票,这种怎么处理好一点?
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
意思四张发票的数量都是开 0.25,单价也一样,这样数量加起来是1,对吧?
是的; 就可以了。 对的
好的,谢谢!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价