你好,没有发票你可以正常做账,但是抵扣不了所得税,到时候你多交税。

小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
老师,麻烦问一下,我们是销售方给对方开票,有一套设备价格是11万,但是我们单张发票限额10万,请问应该怎么开?
老师我问个问题:1.我们需要购进一批设备进价:7300数量:6000台供货商给我们开1%的普票2.我们销售这批设备售价:9000数量:6000台我们需要给对方开13%的专票我们需要交多少税,这样整的话,对于我们公司来说是赚了还是亏了
老师,我们新开的公司,一般纳税人,然后我们做销售设备的,设备卖了1.8万,成本1万,但是对方不给开发票,这个1.8万我们是不是要全额交13的增值税和25的所得税?
老师,请问我们公司销售了一台设备40万,开了发票,但是老板购进设备谈的是未税价,对方不会给我们开发票,这种怎么处理好一点?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
进销不匹配这样合理吗,如果查到的话会不会有什么影响
只要不是虚开发票就行。
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。