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公司开具了一张免税普票,但合同注明开具1%的普票,对方公司要求写补充协议,并且少支付免税的那部分价款,老板说说因为签合同金额是对方需要付给我们的税款的,所以对方现在是要扣除。这个怎么做账务处理呀!

2022-11-22 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-22 13:35

你好,当时开的是1%的普通发票,它也抵扣不了增值税,你开1%的普通发票和免税的普通发票一个样的。

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快账用户2741 追问 2022-11-22 13:38

比如对方应付我们5000,合同金额也是5000,税款50,对方公司就不付这50,原因是双方签订的合同上的金额是算了税这个成本在里面的

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:41

你好,差额放到销售费用里面的。

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快账用户2741 追问 2022-11-22 13:42

我们是建筑了公司,提供的是建筑服务,那就是把少收的50算到费用里面去吗

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:44

借银行存款、销售费用,贷应收账款。

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快账用户2741 追问 2022-11-22 13:51

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:56

不用客气,工作愉快

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你好,当时开的是1%的普通发票,它也抵扣不了增值税,你开1%的普通发票和免税的普通发票一个样的。
2022-11-22
您好,方案1好,现金折扣本来就是日常工作中常有的,方案2坏账不能税前扣除的,
2024-09-09
同学你好你给他复印件就可以了
2023-08-28
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-08
1.与对方公司协商:首先,尝试与对方公司再次沟通,解释双方合同关系以及支付情况,说明注销公司的必要性,并请求对方公司开具发票。可以提出以其他方式解决对方的亏损问题,比如协商部分退款或提供其他形式的补偿。 2.发出催款通知:如果对方公司仍然拒绝开具发票,可以向其发出正式的催款通知,明确表明贵公司已经支付3万元款项,并请对方公司按照合同约定开具发票或提供合理的解释和解决方案。
2024-04-24
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