你好; 那是以你公司名义销售给B ;你去开票 给B公司 了 是吗

请问老师,我们公司购进一批苹果1万元,给国内A加工厂来加工,需要榨果汁加工费5千元,加工厂并给我们开具5000元的发票,但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子,但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票,我们公司是小规模纳税人,并把这批果汁销售出国了,应收国外公司3万元,请问老师我们这个业务的分录怎么做呢?请帮我写出带有数字的分录可以吗?谢谢老师了
请问一下老师,我们公司的股东是一家新加坡公司A,我们公司算是新加坡A公司的公司,我们从新加坡母公司A公司采购了一批货物100万元,进口增值税13万,进口关税5万,我们再把这批货销售给国内B公司,一分钱都不赚原价出售,可以这样子操作吗?
我们公司和新加坡公司是母子公司,新加坡公司100%投资我们公司,我们帮新加坡母公司代销一批进口货物,这批进口货物的报关单上收发货人不是我们公司,而是新加坡母公司,我们没有交进口增值税和进口关税,只是帮新加坡母公司卖货后,得到了销售佣金。这批货新加坡母公司要我们卖100万(税13万),我们就原价销售给国内B公司,我们一分钱都不赚,只赚佣金2万元。我们帮新加坡母公司收国内B公司的货款113万,然后把113万给新加坡母公司,新加坡母公司给2万销售佣金给我们公司,这样子可以吗?
请会进出口贸易的老师回答:进口货物进入到保税区后又出口,出口免税,要交进口税吗?例如从俄罗斯进口一批货100万放在保税区,然后我们又将这批货出口卖到新加坡并且收了出口货物货款200万,这批货当时进入保税区没有进口报关单,现在直接在报税区出口了,也没有出口报关单,出口报关单上的境内收发货人是货代公司,请问这批我们收了200万该怎么做账,如何做分录?
请问一下我们公司的母公司是新加坡A公司100%占股,现在新加坡A公司从国内B公司(是保税区内企业)手中购买一批货100万,这批100万元的货是放在保税区内a仓库,现在国内B公司清关后这批货卖给新加坡A公司,并且把这批货转移到了保税区内b仓库,然后由新加坡A公司把这批货卖给我们公司。请问这批货我们公司购买了,还要缴纳关税和增值税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
目前还没有开具发票给B公司,但是B公司要我们开具发票给他们,但是我们觉得我们进口报关单上收发货人不是我们公司的,这批货严格来说不是我们的,如果我们开票给B公司了,就相当于我们没有进货发票,就开销售发票出去给B公司了,所以我们不知道怎么操作才合理?请老师多多多指教
你好 ; 那你就得做收入报税的 ;这样就算是你销售货物给对方了。 就得做收入; 你的货物还得先做购进; 取得发票的
现在就是取得不了进项发票了,因为是进口货物,新加坡母公司已经把货报关进口到中国了,我们也收了B公司货款了,现在应该怎么办呢?
你好1; 如果没法取得; 你们不是进口是有 海关缴款专用单的 ; 这个是可以 依据的
进口报关单上收发货人不是我们公司,所以我们没有海关缴款专用单,是我们母公司直接在国内货代公司报关的,这批货是进口进来以母公司名字进口的,不是我们公司名字进口。我们可以收B公司的货款了,我们把这批货原价113元销售给B公司,一分钱都不赚,我们可以这么操作原价出售商品吗?我们还可以收母公司的销售佣金款吗?
你好; 意思你是代收代付 这个款项 是吗?