同学你好
借银行
贷专项应付款
借专项应付款
贷应付职工薪酬
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
商贸公司或劳务公司或个人频繁往公司账户转款,没有真实交易,只挂往来款,没有合同或其他资料,如果税局查账会给公司带来哪些风险?
收到销售费用负数发票 进项税额已抵扣 怎么做分录
非贸付汇代扣代缴税金(支付国外专利代理申报服务费),是源泉扣缴还是指定扣缴
老师,这是一家家电维修商行,个体户,主要是海尔的售后服务,进出票差额相当大,现在要建账,这个应该注意哪些问题?
老师,在什么情况下,资产小于负债+所有者权益
请问本公司去外边加工承包费每承包年度付了18.48期初设备折旧费14734.24/月这个要怎么做会计分录
你好老师,公司做股权转让,注册资本1000万认缴制度,股东要转让30%股份给法人,那转让方原值要填哪个,还有企业账面净资产是不是看资产负债表所有者权益合计呢
老师,有一个固定资产,当时没有预留残值,现在折旧已经计提完了,账面余额是零,但是现在还在用,需要怎么处理?
老师,现有公司一般纳税人,已经好几年没有经营,只正常0申报,现账上挂账应收180万,其他应收25万,库存50万,应付及其他应付154万,老板要注销这个公司,账上咋办?
这个需要计提吗?请老师发一个完整的会计分录谢谢
您的意思是说这笔钱不用计提吗
同学你好
上面就是全部的分录
工资计提了
第二个是计提的分录
那最后的应付职工薪酬是不是还的结转呢
借应付职工薪酬
贷银行存款
是这样的老师,我们因为开不了关于垃圾运输款的票,就只能开的是收取物业费和管理费,
老师您看看,这张发票,我们只是再备注那里写了生活垃圾运输费
那你按照开的发票来做才可以的
那我直接写收取物业费和管理费吗?可以这笔属于转款呢
可是这笔属于专款呢
对的
直接按照发票内容来做哦
老师可是这笔属于专项应付款呢?怎么办
用了多少就结转多少专项应付款
老师那按照这张发票做账,那每一步应该如何做,最后怎么结转呢?请老师指教,我是新入手拿着这张发票不会呢!谢谢您
同学你好
借费用科目
贷银行存款
借专项应付款
贷营业外收入
您好老师,我刚刚再百度里面看见你把我问您的内容包括发票你都上转到百度里面了,请你把图片删除了,我们公司不允许把发票发给别人的,您一定要删除了
老师看见了一定要删除谢谢,说真的要是连图片一起上转到公共APP的话就侵犯隐私权了。
不是我传的呀
可以看到吗
我让技术老师删除了图片可以吗
还是能看见的,我刚刚打开看了,您就让他彻底删除吧,您也可以按照我提的问题再百度搜一下就知道的
现在还没删除图片呢
我让他把你问题里的图片都删除
九点上班