同学你好 工资需要计提的

政府拨款专项应付款支付垃圾分类人员工资,请问会计科目怎么写,还需要计提吗,我们是物业公司小规模纳税人
政府拨款专项应付款支付垃圾分类人员工资,请问会计科目怎么写,请写出每一步分录谢谢老师,我们是物业公司小规模纳税人
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好老师:小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费和管理费发票,对方也答应可以开物业费和管理费发票,但实际这笔属于专项资金用于小区公共维修款和生活垃圾运输款,,但是我开局的是收取物业费和管理费如何做账,是不是应该直接走收入,可以这笔钱是属于专款呢,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运生活垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师不可以直接这样写吗! 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 转出转出专项款 借:专项应付款—应付职工薪酬 贷:现金 这样可以吗?
同学你好 这个不可以的 这个不对
老师那您请写一个完整的会计科目谢谢
还有就是为啥不能直接转呢
借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师不是还需要计提吗!我没有看到专项应付款科目呢
老师不可以直接这样写吗! 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 计提工资 借:营业成本—工资 贷:应付职工薪酬—工资 支付 借:专项应付款-垃圾清运人员工资 贷:现金 这样可以吗? 可是这样不是一笔就能看出专项应付款用途的啊
同学你好 那你应付职工薪酬的贷方科目咋冲
你好 收到钱 借银行存款 贷其他收益 计提工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 支付公司 借应付职工薪酬 贷银行存款 这样走可以吗
同学你好 其他收益要交增值税