同学你好 工资需要计提的

政府拨款专项应付款支付垃圾分类人员工资,请问会计科目怎么写,还需要计提吗,我们是物业公司小规模纳税人
政府拨款专项应付款支付垃圾分类人员工资,请问会计科目怎么写,请写出每一步分录谢谢老师,我们是物业公司小规模纳税人
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好老师:小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费和管理费发票,对方也答应可以开物业费和管理费发票,但实际这笔属于专项资金用于小区公共维修款和生活垃圾运输款,,但是我开局的是收取物业费和管理费如何做账,是不是应该直接走收入,可以这笔钱是属于专款呢,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运生活垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
老师:我们是生产制造业,生产农药,一般纳税人,税率9%,代账公司给报得增值税,税负率7%,这是不是太高了。正常报,进项多,不用交税。我们购进的原材料,还未生产,都可以抵扣吧?
注册资本2000万,实缴80万,两个股东各实缴40万,未分配利润1万,股份原比例为8:2,现A股东(80%)转给B股东(20%)70%的股份,改变后比例为1:9,实缴部分原价转让,未实缴部分0元转让,未分配利润17192.28,法定盈余公积2662.05,计算个税,不0申报
2026年1月申报2025年第四季度所得税申报表的时候,把第四季度末的人数写错了,我个税申报是15人,那会估计是系统自动的按第三季度初的人数12人预填了我没改,后面25年企业所得税年报审计已经报完了,我现在想更正这个人数系统提示已经报完所得税年报了,不让改了,这个不改有啥问题吗?其他数据都没问题
请问老师餐饮行业能用金碟做账吗
老师,我想请问一下,小规模企业购入固定资产怎么做账?
老师去年12月成立的公司产生了一个银行的年费,当时做的是12月的账,只是1月份的时候没有申报税,现在这个费用我想做到26年一季度可以做吗?那个12月的怎么改才可以做到26年一季度?
公司按揭新购的汽车的牌证费 ,上牌费用和按揭费用分别计入什么科目
公司的厂房和办公楼已达到预定可使用状态,但有一部分还未取得发票。现税务要求交房产税,请问未取得发票部分可以先不交房产税吗?
我想请教一下小规模去年成本结转多了,要怎么处理?
老师,您好,我想咨询一下,我们有一个一般纳税人公司,想做香港公司的下游,之前了解的香港公司一般不开发票,那我们怎么取得进项呢? 香港公司和大陆公司之间的合作,税务上和大陆之间公司的合作有什么不一样吗
老师不可以直接这样写吗! 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 转出转出专项款 借:专项应付款—应付职工薪酬 贷:现金 这样可以吗?
同学你好 这个不可以的 这个不对
老师那您请写一个完整的会计科目谢谢
还有就是为啥不能直接转呢
借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师不是还需要计提吗!我没有看到专项应付款科目呢
老师不可以直接这样写吗! 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 计提工资 借:营业成本—工资 贷:应付职工薪酬—工资 支付 借:专项应付款-垃圾清运人员工资 贷:现金 这样可以吗? 可是这样不是一笔就能看出专项应付款用途的啊
同学你好 那你应付职工薪酬的贷方科目咋冲
你好 收到钱 借银行存款 贷其他收益 计提工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 支付公司 借应付职工薪酬 贷银行存款 这样走可以吗
同学你好 其他收益要交增值税