您好,这个是可以的哈,可以
关联企业内部资金往来确认利息收入分录如下,请问交纳增值税分录怎么写,所得税汇算清缴填在哪里 借 其他应收款 100万 贷 银行存款 100万 补计提利息 收到利息方 借:应收利息 1万 贷:财务费用-利息收入 1万
请问老师,集团的利息收入,借给集团内部其他单位的,缴纳增值税了,请问这部分利息收入放到财务费用借方负数可以吗?
请问老师,关于资金池利息的问题,集团甲,下面有A B C等公司,A B C下面有小a b 等,请问我单位属于小a,先把资金给到A,然后A把资金放到集团财务公司,请问我单位收到这部分利息收入需要开票给谁,是否涉及缴纳增值税。
集团融入资金后全部统借统还给下属公司,统借统还的利息收入和利息支出均在往来核算,由于是支付给境外的利息,对应代扣代缴的境外银行的税款集团自己承担计入财务费用了,这部分税款可以在税前扣除吗
老师,去年收到的集团内部借款利息,财务直接做冲减财务费用了。但是今年税务局说要调整在其他业务收入里面去。去年是,借银行存款10万。借财务费用利息收入-10万。我今年已经调整,然后补交这个利息收入的增值税了。我现在要怎么做分录
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗