你好,做生产成本 结转到 主营业务成本的分录就是了
软装公司,收到客户设计费时,借方:银行存款,贷:主营业务收入-设计费,设计师过来报销效果图的时候改怎么做会计分录呢? 客户定的家具,没有库存,直接向商家下单,支付商家货款时,借:应付帐款,贷:银行存款,那最后该怎么样结转成本?
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
请问打印出来的客户回单上付款人是合作社,收款人是个人,合作社转账支付给个人田租费,那么在录入凭证的时候借贷方科目是什么啊
年度工作在9.6万以内税率3%,年终奖3万,税率是3%,两项可以分开申报都按3%缴纳,还是必须合并
老师您好,公司员工给公司车辆加油,个人给中石油公司的加油费,发票抬头是公司名字,请问这种情况下中石油公司只能开普票不能开专票吗
发票勾选确认过了,还能把勾选的取消吗
老师你好,我们是商贸企业,现在我这个月取得的成本票是200万,但是我们库存只出了180万,这个成本怎么结转,或者说我出库了210万,但是我取得的成本票只有200万,这个怎么结转成本呢
什么时候使用财务章呀
90元的费用没有发票只有收据,能正常入账正常抵扣吗?
老师你好 公司请的审计公司支付的费用怎么做账?
我们联合b施工企业给甲单位施工,甲付款给我们,我们再付款给b施工单位,开票是b给我们开,我们给甲开,甲作为甲方,我们和b作为乙方签了一个施工合同,依据这个合同作为我们开票和b开给我们飘的依据就行吧,海需要和b再单独签合同吗
老师 你好 修路市政的活好好吗 好做账吗
退税申报系统里为什么原币离岸价乘原币汇率和出口发票开具金额不一样
那分录该咋做呢
你好 借:主营业务成本,贷:生产成本
那这个结转是要把这个月的账做完就结转还是把这年的做完在结转
你好,是结转当月的