有部分瑕疵还是按他分摊的成本入账,只是售价低些

老师,我们公司属于进销存的,现金采购的库存商品,没有从公账支支付购买过,这种库存商品。怎么出库把现金采购这部分余额给消掉呢。因为公账销售的库存商品和及抵扣的进项发票可以一进一出,现金这部分库存怎么做账消呢
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师,我们库存商品有一部分瑕疵品,你大概有几百件,年底这部分可以怎么入账处理啊,入账金额应该怎么核算呢
老师,你好!我们是销售平板电脑的,账务上是存货。有部分产品有瑕疵,可能要处理掉,卖给收二手电器的,这个是不是算处置库存商品,账务分录怎么处理?
老师好,我们在买板材自己搭棚子做扩建,买来的这些建筑材料可以通过金蝶入库出库进行记录吗,先通过周转材料,然后领用计入在建工程?
老师,我想问一下,别人欠我公司老板钱,我公司往来没有账目,对方用贷款直接转入我公司,我怎么处理账都需要对方出具什么材料,我公司需要给对方开具发票吗
郭老师,建安工程,3月没开工,3月收到预收款,异地3月预缴完,注册地3月增值税要申报这笔收入吗
老师,这种二手车发票如何申报销项税
一般纳税人的商贸企业,就是销售电器的,购进的发票是专用发票,数量必须对应销售的数量吗,如果认证进项发票,要怎样计算认证的发票呢
我公司车辆出交通事故,我公司付了施救费53700元,对方给我公司开了发票,专票,不含税金额50660.38元,进项税额3039.62元,我公司垫付诉讼费595.25元,对方的责任,后期对方公司保险公司赔付我公司施救费53700元,货物损失费1920元,诉讼费595.25元,这个业务流程的会计分录怎么做,施救费的进项税额是否可以抵扣?
老师好,请问我公司是小规模纳税人,符合营改增之前老项目的不动产租赁,增值税5%减按3%开具,但是出纳3月开了一张5%的租赁发票,请问怎么处理?
老师:单位同事现在拿来去年12月的6000多的招待费,发票,今年可以给报吗,
老师,运输公司,餐费发票怎么入账,司机路上吃饭的。
工商年报,如果“网站或网店信息”“股权变更信息”“对外投资信息”都没有,还用填吗?
那我们想做毁损没法卖了可以吗
不管你怎么做,成本还是按正品一样分摊,只是取得的收入少了而已
我的意思可不可以直接做待处理财产损益,后面直接转到管理费用里去
不可以的哈,你这个不是盘盈盘亏,不能用那个账户
那我不做毁损,那批货直接做盘亏可以吗
你这个只是瑕疵还不是毁损的呀。毁损的可以那么做
是这样的,我们很多瑕疵品严重到根本卖不出去,那这种账上应该怎么处理呢,低价都卖不了,就是没人要的这些瑕疵品应该怎么处理
那就当废品处理就是了哈
账务处理怎么做呢,库存没了,我要做出库啊
转入营业外支出就是了呀
能麻烦老师说下完整的分录吗
借:营业外支出 贷:库存商品