同学你好 这个就是成本加上你的期望利润率
老师,我们公司做方案报价,要保证我们的毛利润是30%,比如我们的材料成本是225含税,税率13%,那我的销售报价就是225/1.13=不含税价然后用成本不含税价/0.7得到我们的不含税销售价,如果开票,销售不含税价加6到10个点,我这样算对吗
老师你好,我想问一下我们那个成本的发票是指含税的还是不含税的?比如说我们这个项目是十万含税,那我们这个成本发票是根据含税的十万乘以90%还是怎么算的?老师
老师您好,比如说我们买进来商品是1万不含税,我们卖出去的话是在成本价的基础上乘以13增值税得出来是11300,那请问这样算法是否正确
老师你好,请问已知成本价怎么算销售价 比如:成本价1万含税、利润5% 是不是这么算的:1万乘1.13在乘1.05
老师:请问这个再销售价格法不太理解。我可以这么认为,因为是销售给非关联方,所以即便销售价45万元低于进货价50万,也承认这个销售价,用这个乘毛利率,得出应纳税所得额,再乘所得税率?如果这个不是销售给非关联方,是不是不能用45万的销售价,本身他进价都是50万,还要加上一些成本?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
那想问下,我成本是1万含税价,我销售价需不需要在乘13增值税然后在加上我期望的利润率
同学你好 你算不含税的就不用价
你算不含税的就不用加的
因为我是想知道不考虑其他的单单看税这方面,我们买进来是1万元含税价,那卖出去需不要在一万的基础上算13的增值税
同学你好 这个需要加上的哦
请问是不是这么算的,还是不考虑其他的,进货价1万含税,销售价是1万乘1.13=11300,然后11300销售价在算上利润率
同学你好 如果不考虑增值税就不算 考虑就加上
明白了,谢谢您
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