你好,做差旅费里面就可以的。

提问:目前差旅费中餐费的报销是有比例的吗?如果餐费过高需要如何处理呢?差旅费中除了交通费和住宿费,加油费和过路费也是可以正常进入差旅费中的吧?这些没有比例吧?
老师,我想问下差旅费报销如果给了餐补,如果还有餐费的发票,这个餐费是只能招待费还是可以算差旅费呢
老师好,我们公司差旅费报销车费有发票,另外还给员工50元餐费补贴,但是餐费补贴没有发票,可以和差旅费一起公户报销吗
老师,我们是私立学校,人事部部长外出招聘教师,在外地请老师吃饭做账科目是管理费用—差旅费呢?还是管理费用—业务招待费,我们有出差餐费标准,每天80元,他们吃的那餐是172,如果按差旅费报销就超标准了,但是招待费的话就可以全额按实际支付的172元报销。这种情况可以做业务招待费吗?
老师,小规模取得餐饮票入差旅费还是入业务招待费呢?入差旅费可以全额抵扣收入对吗?入业务招待费的话是只能按发生额的60%抵扣收入吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那我已经给了餐补了,如果拿发票来也能算做出差中的餐费吗?而且还是100,200这样整张发票的
你好,那他这个实际是什么业务的,是招待客户的吗?
如果是报销了餐费比较高的话,是不是不应该还要给餐补了
你好,差旅津贴可以另外支付的,这个不需要发票。
那这不是又有餐贴还报销餐费,这个不就是多计费用了吗?
是的,但是实际你们单位也是支付了。
因为我感觉开票单张100元以上,这样做差旅费有点说不通,是不是解释为有一顿吃多了也能报销,其他的按餐补来吗?
你好,他出差可以有一部分补助,你非得说是餐饮补助吗?
你这个补助不一定非得是餐饮补助。
因为我们公司车是公司,ETC是公司的,油是公司的,如果还有其他性质的补贴,不得交个税吗?
差旅津贴不超过一定的金额,不需要缴纳,这个具体的规定金额是多少,你可以问,像你事务局的每个地方消费水平不一样。
如果我一天里面中午一顿吃了120元,当天补贴我50元/天,这样我可以报销170,只要120元的有发票就可以报销,也不会认为这个是多出来的费用吗?那这样我在那家每天吃一段,汇总开票2000元,再补贴我500元,这样也是可以的是吗?
这个对的,第二个可以的,但是这个补贴有限额的,超过你税务局规定的限额,它会要求交个税的。