同学你好!请确认下独立部门是否前面有做过一笔会计分录为 借:银行存款 贷:实收资本。

同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
公司独立核算部门合并总部 有一笔,总部:借其他应收 贷银行存款 独立部门 借实收资本 贷其他应付
总公司的员工向分公司提交报销单,借方放销售费用-水电费,贷方是放其他应付款还是放其他应收款呢?(两个公司独立做账独立核算)
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师 这个生产制造业这个报价是根据什么来的 一般没有核算成本的情况下
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个税汇算清缴,不申请退税,会一直在系统挂着,退税会影响医保,员工不想退,这个咋办呢
老师,我有个一般纳税人做货物运输的公司,业务不多一个季度就几笔业务也需要做凭证吗
公司买的虚拟币是对方是开预付卡销售还是信息系统服务信息服务费
您好 请问 注销公司的时候 其他应付款余额放到哪里不用交税
我们是建筑公司,如果要开免税的苗木发票,可知道都要准备些什么资料吗,电话问了S局了,说现在可以不用备案,但资料得准备齐全,备查
公司不营业,之前结转折旧在生产成本,再转到生物资产中,但是现在不经营了,要结转到哪,管理费用吗
老师现在那个社保的按照平均基数缴纳,我没有懂,比如去年我们的平均工资是8500,有部分学徒工资才3500,难道也按照8500的基数来交吗,3500的工资人数,不是按照最低基数来交吗,还是说那个平均基数,是按照每个人的工资的一年平均工资来交
老师,我想问一下,就是我们公司是两个关联公司,有个员工工资在另外个公司发放,但是他两个公司的活都有在干,他支取备用金可以在没发放工资那个公司支取吗后面报销费用吗
有的 老师
那在合并层面的调整分录为: 借:其他应付 贷:其他应收