现在这个差额你是指那个业务员他算提成的时候收到的定金,这一部分没有算提成吗?
注册会计师对亨通公司2020年度财务报表进行审计时,发现报告日前阶及生时业务事项如下:(1)2021年1月5日收到价值为10000元的货物,人账日期为1月8日,发票上注明由供应商负责运送,异地交货,开票日期为2020年12月18日。(2)当实地盘点时,亨通公司有一批价值5000元的产品已放在装运处,因包装纸上注明“待发运”字样而来计人存货内。经调查发现,顾客的订货单日期为2020年12月18日,顾客于2021年1月6日收到货物后付款。(3)2021年1月6日收到价值为900元的物品,并于当天登记人账。该物品于2020年12月26日按供货商离厂“交货条件运送,因2020年12月31日尚未收到,故未计人报告日存货。(4)按顾客订单制作的某产品,于2020年12月31日完工并送装运部门,顾客已于该日付款。该产品于2021年1月5日送出,但未包括在2020年12月31日存货内。要求:分析上述四种情况中的物品是否应包括在2020年12月31日的存货内,并说明理由。
索菲亚订制门店,门店收一个订单,本月收到订金,三个月后收到尾款,收到尾款后,下单给工厂,工厂是经销商,工厂到工期发货到门店,门店送货到客户家里,门店给销售订金和尾款算业绩,工厂给门店算业绩是按工厂发货金额,依次类推,这样会产生差额异、差异怎么算,年前交的订金,到现在还交尾款
目的:练习销售业务的核算。资料:红星工厂12月份销售过程发生业务如下:23.12月26日,预收大光工厂订购A产品的货款100000元存入银行。24.12月27日,销售给大明工厂A产品10件,每件售价18000元,价款180000元,增值税额23400元,款项收到存入银行。25.12月27日,收到大宏工厂前欠的货款200000元存入银行。26.12月28日,销售给大津工厂B产品20件,每件售价10000元,价款200000元,增值税额26000元,收到一张期限为3个月、票面金额为226000元的商业汇票。27.12月30日,向大光工厂发出其预订的A产品20件,每件售价18000元,价款360000元,增值税额46800元。28,12月31日,收到大光工厂补付的货款306800元。29.12月31日,通过银行转账支付销售产品的不含税运费2000元,增值税税率9%。30.12月31日,以现金支付广告费800元。31.12月31日,收到大理工厂票据款75000元存入银行。32.12月31日,按本月产品销售收入和10%的税率计算应缴纳的消费税。这个会计分录怎么写
2019年齐鲁有限责任公司发生以下经济业务:(1)购入材料--批,专用发票注明的材料价款100000元,增值税率13%,增值税13000元,材料已经验收入库,企业开出商业承兑汇票支付。该批材料计划成本98000元。(2)销售给甲公司A产品一-批,该批产品的成本80000元销售货款200000元,专用发票注明的增值税率13%,增值税税额为26000元,产品已经发出,提货单已经交付买方,货款及增值税尚未收到。(3)上月销售给甲公司的产品款项和增值税共计58000元,本期收回。(4)将--张面值为100000元的商业承兑汇票拿到银行办理贴现,贴现利息500元,贴现后将款项存入银行。(5)与乙公司协商,收到乙公司用113000元的商品(货款100000元,增值税13000元)抵偿前欠货款120000元。(6)当月发出材料计划成本160000元。其中生产品领用原材料计划成本100000元,生产车间领用材料计划成本40000元,企业管理部门门耗用材料计划成本10000元,厂房工程项目领用10000元(按.上月材料差异率6%,计算材料实际成本9400元。
会计分录13.结算本月份应付职工工资24000元,其中,制造A产品工人工资14000元,制造B产品工人工资6000元,车间管理人员工资1600元,厂部管理人员工资2400元。14.以现金24000元发放职工工资。15.按照规定的固定资产折旧率,计提本月固定资产折旧3188元,其中,车间固定资产折旧1980元,行政管理部门固定资产折旧1208元。16.本月使用水电,生产车间用水200M3,单价5元/M3计1000元,行政管理部门用水60M3,共300元,车间用电12000度,单价0.55元/度,计6600元,行政管理用电1000度,计550元。17.结算车间管理费用14630元,分配给A、B两种产品,按ab两种品生产工人的工资比进行分配。18.A、B两种产品属本月一次投入,本月全部完工,月末两种产品完工入库,A产品1000台,B产品800台。19.企业厂长助理王伟出差借用资金1,500元,经财务主管签字认可,财务部门支付现金给王伟。20.10天后,王伟到财务部门报账,实际发生2100元,财务部门支付现金给王伟600元。21.根据与华兴公司签订的合同,预收华兴公司订货款10000元。
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
财务软件,入库存商品里的电脑,货已经卖了,但是跟别的系统成套销售的,没有单独销售,还显示在库存里该怎么处理?如何做凭证处理呢
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份和九月份应该怎么做会计分录
老师现在做什么成本最低最容易挣到钱
老师好,请教一下公司网络费包年一次付款未来两年的费用,会计怎么记账?
想问下我们项目上一般计税销售时开专票,收到了一张简易计税的专票,这张简易计税的专票能用吗
老师您好!我想咨询一下我们公司是小规模纳税人 现在没有往来只交了法人的社保 报财务报表的时候资产负债表怎么填 社保的钱是法人现金交的
老师您好,公司一月份开了八十多万的红字发票,开了三万块钱的蓝字发票,前任会计在增值税申报表里面填写的收入是负数,但是利润表里面主营业务收入是只填写了蓝字发票的金额,这种风险是不是很大
公司食堂招牌制作费计什么科目
不是,是老板门店和经销商的,
这个并不冲突呀,就比方说你只是收到了定金,没有发货的话,你是放到预售账款的。后面发货之后,你再转到主营业务收入,同时有些尾款没有收到的话,就放到应收账款,它是反映在不同的那个科目的,你到时候对账的话,分别核对就行了。
不是这个问题,是工厂业绩跟实际收款
你这个算业绩本身就只能按照你发货的来算的,而不是按照你收款的来算,你会计核算是按权责发生制核算啊。