您好同学,可以借长期待摊费用,贷银行存款,然后后期再分摊就可以了。

老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
我最初刚做会计做账,在应交税费里增加了进项和销项,实际财务软件就有,我用我增的那两个做了几年像,去年开始又用系统本来有的进项和销项做账,现在我现在我新增的那两个项目在借方有金额我怎么冲销啊
这个组装工厂立账,在财务软件里,一开始交1年房租,这个在账上怎么用科目去做
从2022年12月开始立账,这个原材料盘库小件数,和库存成品数要入财务软件里用哪两个科目,这个财务软件没有进销存,这个用分录入盘库的期初余额怎么去做
公司从一个地方购入商品,在厂房处理加工后再打包卖出去,这是属于工业会计吗,我就做个内账,不涉及到税务,怎么新建初始账套?需要用到哪些科目
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
您说分摊是月末分摊吗,12个月去除以一年房租,比如借管理费用,贷长期待摊费用,是这样。吧
你好同学,对,每个月借管理费用,贷长期待摊费用,然后做12个月这样的分录就可以了,您说的是对的。
谢谢您了
祝您生活愉快、开心。