你好,可以的,可以这么做。

你好,老师。发票开票日期是2021年12月,金额1万,运费专用发票。我当年未计提没做账。今年2月收到发票,怎么做账。做费用的话今年能所得税扣除吗。去年单位亏损。所得税汇算申报也已经完成了。
收到好几张发票,一共几千元。有饮水费,办公用品,餐费。好几张发票后附的收据或者清单部分费用是2021年的。也就是21年费用和22年费用开一块了。我能按正常发票报销并且做进今年费用吗?
去年12月的费用发票(餐费、差旅费)能做到今年1月份吗,22年申报汇算清缴能在22年税前扣除吗,餐费有好几张金额几百块,一千多
老师,2022年11月发生了一笔装修费3万,当时入的管理费用-开办费,因为22年没有正式营业,也没有收入,所以22年的汇算清缴都是零申报,23年3月收到了22年11月发生的这个3万装修费,那这个3万怎么入账?能抵扣1-3月份的个人所得税综合所得吗?(我们是饭店个体户-小规模)
老师好!请问去年的报销的发票(油费、通行费、材料费、住宿费、餐费)等等有20多万,才拿过来冲账,请问这个费用如果都做到管理费用里面去,那会导致今年3月份的费用特别高,这样会预警吗? 2022年的汇算清缴前任会计在2月份就已经做完了的,请问老师我还可以把这个费用做到去年吗? 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款--项目部 再 借:利润分配-未分配利润 贷:管理费用-差旅费
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
入账在1月份、2月份可以吗,然后是22年作税前扣除是可以的是吧,不用税前调增
是的是的,是这么做的。
入账在2月份可以吗
可以的,可以这么做的。
老师,公司活动博饼的钱,还有节日公司给员工的礼品要给员工交个税吗,还是直接做到管理费就可以
能分出每个人是多少的,需要交个税。
当时没统计大家拿多少
那节日的礼盒要交个税吗、公司统一购买的礼盒是能知道价格
你好,那就不需要缴纳个税的。
老师博饼的钱员工没有扣个税,公司汇算清缴的时候要调增对吧,公司 节日的礼盒要交个税吗、公司统一购买的礼盒是能知道价格,
有发票的,按工资的14%抵扣。
礼盒有开发票,每人一盒,知道每盒价格的情况下没交个税可以吗,之前问别人说不扣个税也没事,按照14%抵扣,
你好,那你就根据之前的来做。