你好,可以的,可以这么做。
老师,员工报销差旅费收到一张住宿费发票,税率是1%,税额是14块多。今年12月31日前餐饮住宿业是免税的,说免税收入进项不能抵扣。这张发票是有税额的,说明对方选择没有享受这个免税优惠,我们收到这发票是可以抵扣的吧?
老师您好:2021年3月公司老板报销2020年4月至9月出差的差旅费(住宿的发票),及购买的一些办公用品,有发票能把账做到2021年3月份吗?所得税汇算清缴还用调表吗?
你好,老师。发票开票日期是2021年12月,金额1万,运费专用发票。我当年未计提没做账。今年2月收到发票,怎么做账。做费用的话今年能所得税扣除吗。去年单位亏损。所得税汇算申报也已经完成了。
收到好几张发票,一共几千元。有饮水费,办公用品,餐费。好几张发票后附的收据或者清单部分费用是2021年的。也就是21年费用和22年费用开一块了。我能按正常发票报销并且做进今年费用吗?
去年12月的费用发票(餐费、差旅费)能做到今年1月份吗,22年申报汇算清缴能在22年税前扣除吗,餐费有好几张金额几百块,一千多
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
入账在1月份、2月份可以吗,然后是22年作税前扣除是可以的是吧,不用税前调增
是的是的,是这么做的。
入账在2月份可以吗
可以的,可以这么做的。
老师,公司活动博饼的钱,还有节日公司给员工的礼品要给员工交个税吗,还是直接做到管理费就可以
能分出每个人是多少的,需要交个税。
当时没统计大家拿多少
那节日的礼盒要交个税吗、公司统一购买的礼盒是能知道价格
你好,那就不需要缴纳个税的。
老师博饼的钱员工没有扣个税,公司汇算清缴的时候要调增对吧,公司 节日的礼盒要交个税吗、公司统一购买的礼盒是能知道价格,
有发票的,按工资的14%抵扣。
礼盒有开发票,每人一盒,知道每盒价格的情况下没交个税可以吗,之前问别人说不扣个税也没事,按照14%抵扣,
你好,那你就根据之前的来做。