你好同学,稍等看一下

老师我录入固定资产的时候原值的借方没有数据数据在年初余额导致后期不平衡问题出现在哪里呢怎么吧年初余额的数据改到借方呢
老师,我们有一张假的发票,当时我们入账没有发现问题现在税局通知要求我们针对这张发票 对应的所属期进行账务调整,要怎么处理呢?
请问这个问题怎么解,求大神解答假设甲乙两人分别拥有50万元资金,甲乙两人对后势均看跌,当前目标指数3500点。甲投资者在经过考虑后,决定暂时空仓,持有现金观望;乙投资者在该指数点满仓卖出该股指期货主力合约。当目标指数从3500点下跌至3150点时,试计算甲乙两位投资者的投资收益率。(假设期货保证金比例:10%;合约乘数:每点300元)
老师你好,我有个问题需要您帮我解答一下。 现金流量表都是表达的年末数吧? 那图一里面2020年初就是在0时点,那题目问的是2022年初,那不就是2021年末吗? 那不应该是求1时点的本利和吗? 我知道终止点和最后一期发生的时点重合的话是普通年金求终值。 但是没搞懂答案B,她是算在2时点的已知年金求终值
我的解题思路跟答案有点出入,现在用当期数据求当时的,怎么不对呢?没有搞懂
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
21年的经营杠杆是根据20年的边际贡献除以20年的息税前利润得到的
因此不能用21的经营杠杆来直接计算