同学,你好 只做公司的 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
我们公司是做水电的,每个月开发票给电网公司,会有一部分的收入挂在应收账款,可是应收账款有时候跟其他月份的一起付没有分开,现在应收账款多了几十万应该怎么对账?
请问内账中,计提当月销售收入时 开发票40000,有10000是代别的公司开票,到时候货款也是一起打入本公司,再返现金给这个公司,这个从开票到返款内账怎么做会计分录
我们是一家餐饮公司,有包厢收入,这个每天都包厢收入怎么做账啊,因为有的是私人,有的是公司,有的会挂账到时开票一起交结算,有的不开票,当天做账的话,会计分录
餐饮公司,包厢收入,是按照每天的营业额来记账还是按开票系统来记账,因为10月的营业额都没收到钱,11月开票才收款的,这个怎么记会计分录
老师,今天发现我们在2021年有一张发票,是我们开出去的发票,算我们的收入,未做账,今天这个发票我们怎么做会计分录
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
老师,那私人的付款,也是我们每天收入,不记账嘛
而且我们是每天都要做收入的,收入根据每天的消费来记账的,还是实际收到钱记账的,因为有的挂账会隔好几天才付款呢,这种咋做
同学,你好 付款入你们公司对公账户,就要入账
那没有到公司账户的,是不是就先不做账啊老师
同学,你好 嗯嗯,是的
那我做账里,不就体现不出来10月的收入了吗,按理说是不是每天都要记收入,不管收没收到钱,都会借应收账款,贷,主营业务收入,某某公司,,等实际收到钱,借,银行存款,贷应收账款呢。这样我本来10月总共3万,但实际收到一万八,剩余的钱没收回来,账里10月也就体现不出来么?
同学,你好 体现不出来
那到底是根据每天的营业额来统计收入做账,还是按开票金额收入做账
同学,你好 按照你公户上收到的收入来做账的
不是根据每天的营业额来做账吗?
同学,你好 是按照营业额来做
那就搞不懂,按照营业额的收入来做,我有的并没有收款啊,有的后面公司最后同意结账,有的是个人不开票的,这个怎么弄,有没有全程的会计分录
同学,你好 那你情况复杂,建议听一下实操课
实操没有餐饮的啊?
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/course/course_12414.html