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我们是一家制造企业,分内外账,外账是根据开票生产商品推算成本领料,A,B,C原材料生产D商品。因为C产品开票不及时,所以每个月生产D都领用AB原材料,上个月A产品领用完实际上还有库存了,这个月销售原材料A需要开票A。我直接领用B,C生产AD商品。这样可以吗?

2022-11-24 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-24 20:31

您好,结转成本是根据对应消耗,与开票无关

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快账用户5574 追问 2022-11-24 20:39

因为是外账,需要先开票收款,进项回不来。不能根据实际消耗做账

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齐红老师 解答 2022-11-24 20:47

您好,账实需要相符,与发票关系不大,可以暂估

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快账用户5574 追问 2022-11-24 20:54

能做到账实相符我还能问你吗?

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齐红老师 解答 2022-11-24 20:55

您好,那您发票不虚开就行,

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您好,结转成本是根据对应消耗,与开票无关
2022-11-24
1,这是正常的流程 2,这里还原,是用二步骤已经完工的部分进行还原,也就是出库A产品成本/当月生产A产品成本*当月生产A产品所耗原材料 3,如果和上面两个公式比较,你这个公式 更为合理,考虑了整个期间使用部分
2021-06-22
同学,应该是1.领用材料和计算生产工人薪酬,借生产成本贷原材料贷应付职工薪酬 2.计算车间间接性费用, 借制造费用 贷累计折旧 应付职工薪酬 原材料 银行存款等 3.月底分配制造费用到产品上 借生产成本-甲产品 生产成本-乙产品 贷制造费用 4.产品完工后 借库存商品-甲产品 库存商品-乙产品 贷生产成本-甲产品 贷生产成本-乙产品
2020-09-24
你好,两个产品分别出库数量有吧? 按c出库/c+d的出库总数*按c和d领用的共同材料总额
2022-01-19
你好,同学。处理没问题的。
2020-12-10
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