你好, 分录处理没问题,可以的
老师好!老师,收到票据直接找一家公司贴现,费用老板直接微信转给对方,没有付款收据,就不用做财务费用对吗?票据金额对方公户转到我公司公户,转款备注是往来款,分录 借:银行存款 货:应收票据对吗?谢谢!
收到货款回款,是银行承兑汇票,用公司的一般户收的汇票,借:应收票据10,贷应收账款10,没到期之前就找了别的公司贴现,借:银行存款10,贷应收票据10,贴现的钱是回到了基本户,这样做分录对吗?另外贴现的手续费是另外支付的,怎么做分录?
老师,打扰了,我想问下,我们公司的贷款,贷款用途是支付绿化费,放贷下来直接进了对方公司账户,对方公司给我们开了往来款的收据,一礼拜之内,对方公司把钱转到我公司账上了,这个会计处理可以做往来款处理么
我不承担贴现费用,直接背书给一家公司了就是借:其它应收款 待应收票据 这家公司给我转的现金 我借:银行存款,贷:应收票据 这样两笔该怎么写摘要呢 老师,实质是贴现换现金
我是出纳,老板说以后公司的备用金让我管理,备用金能公对私直接转账给我吗,还是必须取现再存到我卡上,现在还有必要取备用金吗。公司员工采购或出差直接公转私走借款,回来给我票据冲账不就行了吗
长投初始入账 借:长投2400 贷:银行存款2000 投资收益400 差异是入投资收益吗?
老师,请问一下这两题是对的吗
客户多打的0.5元,怎么平账
老师好 我们公司现在加入了一个新股东 他注入资金大概 一百万,我现在期初建账 ,比如说三大报表 ,除了现在每天的现金日记帐,我应该着手准备哪些你有建议嘛
老师,简易征收公司,过节送礼一万元如何账务处理
老师,这个题答案看了之后还是不太理解
老师,您好!咨询下,公司应收账款无法收回,会计口径目前已转入营业外支出科目;税务口径,企业汇算清缴时调整明细表,一般是在[二] 扣除类调整项目 其他,还是[三] 资产类调整项目 其他 这两个地方 同步相应做调整?
老师,请问一下,新办理的小规模建筑公司,可以开材料发票13或者11的税率吗?开出的材料销项发票,收到进项材料发票可以抵扣进项税吗?
请问老师,其他权益工具投资(股权性投资)处置时要将持有期间计入其他综合收益的金额结转到留存收益;那交易性金融资产(股权性投资)处置时要将持有期间的公允价值变动损益结转至投资收益么?
工商年报时,填的社保基数是不是电子税务局申报的那个基数,公司申报的基数是3756,填年报里填的单位缴费基数就是3756对吗,
对于收取的费用,计入财务费用
谢谢老师!老师,老板没有任何费用支出的单据给我,没法把费用计入财务费用,用他微信转账记录打印出来能作单据吗?谢谢!
可以作为入账依据的。 只是没有发票的费用没办法税前扣除