借其他应付款,贷银行存款。
老师,请问一下付租金怎么写分录啊?计提可以一直借 管理费用租金 贷方 其他应付款 —租金吗?公司租金都是半年才付款,付款我就借 其他应付款—租金 贷 银行存款
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
请问老师,计提当月房租 借:管理费用一房租费 贷:其他应付款一XX公司,计提时要把税计入进去吗?
老师,请问我公司的租金一直只是计提 借,管理费~租金 贷:其他应付款~公司租赁费。 现在需要把租金一次结算给业主,
总部直接帮我们分公司支付的租赁费费和物业管理费 借贷写啥?说是跟分公司挂往来 借 其他应收款-租赁公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 贷 其他应付款-总公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 对吗?现金流填啥?在现金流借方填还是贷方填?