借其他应付款贷管理费用 借管理费用 进项 贷其他应付款

1月老板提前付了1月和2月的租管费,我可以先计入预付账款,再按月做入管理费用,但是如果老板3月4月房租都没交,等5月再一起交,我应该怎么做分录呢?借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款? 然后等交了钱,再借:其他应付款 贷银行存款?
请问老师 计提租金:借管理费用一租赁费 贷其他应付款租金,付钱后,借 其他应付款租金 贷银行存款 。 那么票到了。怎么做账务处理呢?
请问老师 计提租金:借管理费用一租赁费 贷其他应付款租金,付钱后,借 其他应付款租金 贷银行存款 。 那么票到了。怎么做账务处理呢?没有计提税金的。或者说老实有没有更好的办法?
老师,房租租金一般支付半年或者一年,发票是支付后就开票了,然后我就入其他应收款-租金分摊科目中,以后每个月分摊到管理费用中,借管理费用-租赁费,贷其他应收款-租金分摊。请问后面分摊到管理费用中需要什么凭证?谢谢!
借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧,进项税金如何体现呢?
个体户报经营报表的时候营业地址是自家人名下,房租可以算到营业成本里面吗?还有加油费、招待费这些可以算到成本里面吗?有发票。
老师,请问2025年暂估一笔10万的业务,2026年收到发票才8万,汇算清缴要调增2万,不做账务处理。那实际报表上的未分配利润与税务系统相比是少2万的25%,这样是不是就对不上了。这个点一直想不明白,如果交了税又该怎么做分录
我接手了一个店,今年一月份换成我是法定代表人,税务局说这个公司去年税务有问题,要补税罚款,去年不是我在经营的,这个跟我有关系吗
请问公户银行经理让做一个受益人备案是什么?不做有什么问题吗?
老师您好,请教一个问题,求和后怎么不显示数字,只不过相加的那些单元格里面也是求和来的数字,再用它们求和就不显示数字了,
工资5600交社保457,公积金271元.个税还交不交的哦
老师好,我编制科目余额表请问未分配利润应该填什么数?
老师,单位工行收了个承兑,然后又付出去了,请问这流水里边不显示,那记账时后面需要附什么附件呢?
老师,买卖合同的印花税,是否可以根据主营业务收入和主营业务成本相加进行填报
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没有付款,没有发票怎么做账
过了几个月付款了,怎么做账
在过了三个月票到了怎么做账
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