你好,这个成本是根据什么来核算的?

我们是高新技术企业,我们卖的设备成本有材料费和研发人员工,这个我都做进了研发费用,那么我卖设备结转成本时候,成本应该按多少结转呢
老师,我们一般纳税人,开了9%的工程劳务发票,我结转成本的时候,有一部分13%进的材料,可以结转么?还是按比例呢?
老师你好,我用用友软件结转成本的时候生成的基本生产成本借方数大于贷方数,这是什么原因呢
老师,我发现我们每月结转成本的时候结转的材料成本会比未结转前的借方金额大,这个是什么原因呢?我们用的是金蝶系统
老师你好,我在结转成本的时候发现成本价比我之前入库的金额高很多是怎么回事呢,我产品入库的时候是78,结转成本变成104了,是哪个环节出问题了吗?图片里面是结转成本明细表,最后那行感觉有问题
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
不太懂老师问的什么意思
材料成本的结转是根据Bom来的
你好,他是自动核算的吗?那你手动核算一下,你看一下他问题出在哪里。
老师这个要怎么手动核酸呢? 每月生产很多的,生产成本材料成本的借方金额不是系统根据BOM核算的吗
可以看一下问题出在哪里,这个月的不一致才需要手动做,之前的都是对的,不用的。
一直都有这个问题
那你找你软件售后问一下他当时给你设置的这个公式,根据什么来取出的。
那老师我可以自己来看看公式是怎么设置的吗
存货的加权平均单位成本=(月初结存货成本+本月购入存货成本)/(月初结存存货数量+本月购入存货数量) 上面的单位成本乘以销售数量。
可以采用先进先出,比如一月份入库的,在这个月销售,先用一月份入库的那一个入库价格乘以销售数量。
老师,说的是生产成本-直接材料结转有问题
借库存商品 贷生产成本这个有问题吗? 这个是你的直接材料,直接人工,加上分摊的制造费用。
是的,我发现我们生产成本-直接材料下月末结转后有余额
可以的,在产品不就是有余额吗?
库存商品贷生产成本,这个只是完工的。
没有完工的继续在生产成本借方有余额就可以啦。
我们的余额目前是贷方
就是多结转了,你看下仓库里面有没有半成品,如果有的话,这个借方一定要有余额的,你多结转了库存商品。
我们结转的凭证是借 库存商品-半成品 库存商品-产成品 贷: 生产成本-直接人工 生产成本--制造费用 生产成本-直接材料
是的似的,从分录里面看不出什么问题来,你就看金额,你自己去核算一下。
你能核算了成本吗?如果你不会的话,我这不给你说了吗?生产一个产品用多少材料,用多少人工,然后再找分摊的制造费用,分摊的制造费用可以根据原材料耗用量,如果你实在分不出来,你可以平均分摊去。
老师,我们用的金蝶系统,我从哪里入手呢?
目前我想去核算,但是不知道怎么入手
生产成本的借方和贷方发生额 看下发生了多少,你结转了多少,结转的肯定不对,具体的哪个产品不对,这个需要你自己看了,生产成本,借方不都有a产品B产品C产品这种,然后贷方也有a产品B产品C产品。