已经认证了,你开红字信息表,这个发票不需要退回的,如果你没有认证的话,需要退回,自己留一个复印件来做。
老师好!有几张发票我已记账未抵扣!对方红冲!我把账也冲回!但是需要粘贴附件吗要对方红冲发票吗!原发票还给对方不
老师,发现对方像我方申请了红字发票,但是红字发票对方已经抵扣了,我需要给对方开红字吗
老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
对方已经认证了发票,现在需要红冲,对方需要把红冲的发票寄给我吗
,若对方已经蒋要冲红的发票入账了,但这张发票需要冲红,我需要对方退回原发票再冲红还是直接冲红了把冲红发票给对方
老师:缴纳购销合同印花税是含税还是不含税
小规模纳税人收入征税范围包括主营业务收入还有什么吗?
这里数据是要怎么填,选否吗,数据怎么填
老师餐饮费发票9月2号。跟9月5号的我可以做成1笔福利费,员工聚餐么
老师,请问一下6月份开了发票,需要部分红冲,需要开具红字确认单么?流程是怎么样的?
老师您好!老板需要看收入,费用利润,简单的月度财务报表,老师分享一个给我
老师,请问公司是一般纳税人,实际经营是销售商品的,然后卖了一辆手车,开了二手车发票出去,报税时附列表一的数据是填写在无票收入那一栏吗?按照13个点算
老师你好,公司要注销,清理出卖固定资产,申报表本期数填写在哪个对应栏呢?
银行收的工本费和账户信息变更费,网银服务费这些都入管理费还是财务费用
银行电子承兑到期需要提示付款吗?还是会自动转到账上?
老师,是6月的,已经认证了那我开红字信息表,然后发票就留在那个认证的月份就行是吗?
是的是的,是这么做的。
老师,我开了红字信息表直接截图给对方就好了吗?还是要怎么说?
最好给对方一个纸质的,需要盖你发票专用章
老师,这样开对吗?那要导入还是打印出来?打印出来发票盖章给对方吗?
是的是的需要的,你这个审核通过了吗?你看一下有信息表编号了吗。
怎么知道审核通过?导入吗?我还在编辑页面
你好,点上面的打印,然后选择不打印,带红字信息表查询,里面有一个上传,把他上传上去,有了信息表编号,就是审核通过,然后上面也有一个状态都可以查。
老师,这是编辑页面,需要操作什么?导入吗?那选哪个呢?
同学,点上方的打印,这个看到了吗?
哦,老师,先不打印,审核通过了才去打印是吗?
你好是的,是这么做的。
老师,那操作红字信息表了,账务怎么操作呢?我一共开了以前月份的7张发票,都是22年的
等着对方开发票就可以啦,你账上作进项转出,下一个月申报进项转出。