你好,借原材料,贷应付账款,xx公司。
你好,我们付给百货公司几十万,对方开了预付卡的开票明细给我们,我们一次性付给他,请问我转账摘要写预付款比较好,还是采购款比较好?
老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
老师,我们是建筑公司,有人挂靠我们公司资质,付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款,但是当时没有发票,所以我们做了预付账款,开发票给甲方的时候我们没有收税金,他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金,预付的材料我们也要算税金吗
付材料款给对方公司,我写的借应付账款-xx公司,贷:银行存款,但对方没开票过来,我账上就有余额,我需要调整吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
原来给这个公司里记得借:预付账款 贷方:银行存款
这个是支付的,你付款了之后才做这个。
以往你对我讲过一预到底
对,他公司以前有付过的,也有票当时
你好,借原材料,贷预付账款。
那别人开的劳务票没有付款,怎么做?
你好,之前没有业务往来的,借工程施工劳务费贷应付账款。
确认收入之后结转到主营业务成本。
有业务往来的,还用预付,但是放贷方:预付?
你之前看一下他往来科目用的是哪一个,如果是预付账款的话,你贷方还是预付账款,如果是应付帐款的话,就是用应付账款。
对方公司开的材料票,我不计入借:原材料,直接工程施工-材料可以?
是啊,不入库的可以这么做。
可以的,不入库的,可以这么做的。
我们公司不入库的,来了材料就用了,有时就是不了解别人为什么还做借:原材料
需要入库的可以做原材料。