你好,借原材料,贷应付账款,xx公司。
你好,我们付给百货公司几十万,对方开了预付卡的开票明细给我们,我们一次性付给他,请问我转账摘要写预付款比较好,还是采购款比较好?
老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
老师,我们是建筑公司,有人挂靠我们公司资质,付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款,但是当时没有发票,所以我们做了预付账款,开发票给甲方的时候我们没有收税金,他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金,预付的材料我们也要算税金吗
付材料款给对方公司,我写的借应付账款-xx公司,贷:银行存款,但对方没开票过来,我账上就有余额,我需要调整吗?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
原来给这个公司里记得借:预付账款 贷方:银行存款
这个是支付的,你付款了之后才做这个。
以往你对我讲过一预到底
对,他公司以前有付过的,也有票当时
你好,借原材料,贷预付账款。
那别人开的劳务票没有付款,怎么做?
你好,之前没有业务往来的,借工程施工劳务费贷应付账款。
确认收入之后结转到主营业务成本。
有业务往来的,还用预付,但是放贷方:预付?
你之前看一下他往来科目用的是哪一个,如果是预付账款的话,你贷方还是预付账款,如果是应付帐款的话,就是用应付账款。
对方公司开的材料票,我不计入借:原材料,直接工程施工-材料可以?
是啊,不入库的可以这么做。
可以的,不入库的,可以这么做的。
我们公司不入库的,来了材料就用了,有时就是不了解别人为什么还做借:原材料
需要入库的可以做原材料。