你好 借:应收账款等科目 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

20*1年1月1日,甲公司外购用于生产A产品的非专利技术,以银行存款支付买价2000000元,增值税120000元,合计2120000元。根据相关法律,该项非专利技术的有效期限为10年。20*1年12月31日,甲公司估计该项非专利技术预计使用年限还有6年。20*3年12月31日,与该项非专利技术相关的经济因素发生不利因变化,致使该项非专利技术发生减值。甲公司估计其可收回金额为1000000元,公允价值无法可靠计量,预计使用年限不变。20*5年1月5日,甲公司将该项非专利技术出售,收取价款800000元,增值税48000元,合计848000元;结转无形资产成本。编制甲公司从菲专利技术购入到出售的相关会计分录。
20*1年1月1日,甲公司外购用于生产A产品的非专利技术,以银行存款支付买价2000000元,增值税120000元,合计2120000元。根据相关法律,该项非专利技术的有效期限为10年。20*1年12月31日,甲公司估计该项非专利技术预计使用年限还有6年。20*3年12月31日与该项非专利技术相关的经济因素发生不利变化,致使该项非专利技术发生减值。甲公司估计其可收回金额为1000000元,公允价值无法可靠计量,预计使用年限不变。20*5年1月5日,甲公司将该项非专利技术出售,收取价款800000元,増值税48000元,合计848000元;结转无形资产成本。要求:编制甲公司从非专利技术购入到出售的相关会计分录
6.甲公司为制造业增值税一般纳税人,2021年12月1日,将上述非专利技术出租给乙公司,双方约定的租赁期限为一年。月末,甲公司收取当月租金30000元,增值税税额1800元,全部款项已存人银行。
甲企业为增值税一般纳税人,2018年度至2020年度发生的有关业务如下: (1)2018年1月10日,甲企业开始自行研发一项行政管理用非专利技术,截至2018年5月31日,用银行存款支付外单位协作费1 110 000元,领用本单位原材料成本390 000元(不考虑增值税因素)。 (2)2018年6月1日该项研发活动进入开发阶段,该阶段发生研究开发人员的薪酬支出525 000元,领用材料成本1 275 000元(不考虑增值税因素),全部符合资本化条件。2018年12月1日,该项研发活动结束,最终开发形成一项非专利技术并投入便用。该非专利技术预计可使用年限为5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。 (3)2019年1月1日,将该非专利技术出租给丙企业,双方约定租赁期限为2年,每月末以银行转账结算方式收取租金22 500元,增值税税率为6%。 (4)2020年12月31日,租赁期限届满,经减值测试,该非专利技术的可收回金额为520 000元。 要求:编制甲企业2018-2020年与上述业务有关的会计分录。
甲企业为增值税一般纳税人,2018年度至2020年度发生的有关业务如下: (1)2018年1月10日,甲企业开始自行研发一项行政管理用非专利技术,截至2018年5月31日,用银行存款支付外单位协作费1 110 000元,领用本单位原材料成本390 000元(不考虑增值税因素)。 (2)2018年6月1日该项研发活动进入开发阶段,该阶段发生研究开发人员的薪酬支出525 000元,领用材料成本1 275 000元(不考虑增值税因素),全部符合资本化条件。2018年12月1日,该项研发活动结束,最终开发形成一项非专利技术并投入便用。该非专利技术预计可使用年限为5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。 (3)2019年1月1日,将该非专利技术出租给丙企业,双方约定租赁期限为2年,每月末以银行转账结算方式收取租金22 500元,增值税税率为6%。 (4)2020年12月31日,租赁期限届满,经减值测试,该非专利技术的可收回金额为520 000元。 要求:编制甲企业2018-2020年与上述业务有关的会计分录。
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
老师,我的固定资产本来是出租的,3月份租期到了就闲置了,那我3月份的折旧就要计入管理费用了吗?还是等4月份再计入到管理费用,3月份还进入到其他业务成本呢?
请问公司购买的卡说是送给客户,这个会计如何入账?
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢