借库存现金贷银行存款做这个。
10月份我公司和客户公司有份水泵设备的购销合同,我是供货方,总价20万。付款条款为预付款30%,货到一个月付清。 现30%的预付款我已经开了13个点的专票,并且6万块公对公到账了,剩下的70%款子客户说不开发票了,要现金付,不走公账!怎么现金付是可行的?客户直接个人转账给我个人可以吗?原合同要做更改吗?
请问老师在9月份为了多做点成本叫客户提前给开了8万材料款发票,已经虚做现金付出账了,现在10月份要从银行实支付给客户8万,那9月份虚做的现金付出怎么调账?
老师您好,我们去年8月跟11月重复开了一张普通发票2万多元给客户。8月份那张他们没入账,发票搞丢了。现在他们要我们把8月那笔冲红。但是到时税局会说我们8月出库的到现在才来冲红,库存盘点怎么做的?我们得怎么办呢?
2019年9月10日,小林开设了美奂装饰公司,在9月剩下的时间里,小林完成了以下业务:(1)9月10日,将现金15000元存入美奂装饰公司的银行账户;(2)9月10日,以现金支付9月10日至月末的房屋租金2000元;(3)9月11日,购买价格为50000元的二手卡车,支付20000元现金,其余款项开出商业承兑汇票以后支付;(4)9月13日,赊购办公用品3500元;(5)9月14日,以现金购买备用品,价格为1000元;(6)9月14日,支付本年度的财产保险和意外保险的保费500元;(7)9月15日,完成装修服务,收取收入3000元;(8)9月16日,支付9月13日购买办公用品所欠账款3500元;(9)9月20日,对客户提供装修服务,开出发票,应向客户收取5000元;(10)9月24日,支付水电费800元;(11)9月27日,支付各项杂费300元;(12)9月28日,收回客户所欠账款5000元;(13)9月29日,支付员工工资2500元;(14)9月30日,从银行提取现金1000元备用;(15)9月30日,向银行贷款50000元,期限为2年,存入公司账户。√问
去年8月份收到客户转来10万做软件代垫支付,说是不要发票,做了其他应收款,支出的款项冲了其他应收款,今年4月份客户要求发票怎么做账? 收到款项 借:银行存款 贷:其他应收款 支出款项 借:其他应付款 贷:其他应收款 现在要开票怎么做账?
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
哦,就这么简单呀?
是的是的,就是这么简单的。
我以为红冲9月份的现金账,再做一笔实际支付的银行存款
你那样做等于成本不要变吧?
借方科目可以不用动的
那如果红冲9月份的会计分录可以吗?
可以的 可以这么做。
你直接红冲现金以后有什么影响吗?
你好,没有影响的啊,你挂着现金才不对 你本来做了错了一个,然后修改成正确的,还有影想吗。
老师开始说的直接做,借:库存现金,贷:银行存款,9月份做的借方成本科目不变,和直接冲红9月份的凭证,到底用哪一种方法最合理?
都可以 借库存现金贷主营业务成本, 借主营业务成本贷银行存款, 你看他两个合起来是不是借库存现金贷银行放款?
突然蒙了,从银行付出,现金没有增加,为什么借:库存现金贷:主营业务成本?做这笔分录时摘要栏怎么写呢?
你好,你当时借主营业务成本贷库存现金,不是做的这个码,实际并没有支付,你做的是库存现金支付,你现在红冲不应该是做相反的吗?
当时是借:生产成本—直接材料,贷:库存现金
借库存现金贷生产成本, 借生产成本贷银行放款。
不过生产成本最后转到主营业务成本里面了,直接做主营业务成本可以吗?
你好可以自己选择就可以
好的,谢谢老师耐心的简答!
不用客气 工作愉快