您好 借:在途物资-甲 5000 贷:银行存款 5000 借:在途物资-甲 160000%2B5000=165000 贷:银行存款-甲 165000
练习实际成本法下材料采购业务的核算 资料: A公司7月份发生下列物资采购业务: 1.购入甲材料6000千克,单价8元,增值税税率13%,价税款未 2.用银行存款2 722元支付上述甲材料外地运杂费。 3.购入乙材料7 200千克,单价10元,增值税税率13%,价税款均通过银行付清。 4.购进丙材料2 800千克,单价9元,丁材料10 000千克,单价5.85元,税率13%,款项均已通过银行付清, 5.供应单位代垫乙、丙、丁材料外地运费共3300元(共同性运费按采购重量分配)。 6.用银行存款10000元预付订购材料款。 7.以前月份已预付款100000元的A材料本月到货,并验收入库,价款100 000元,增值税税率为13%,用银行存款补付尾款。 8.本月购入的甲、乙、丙、丁材料均已验收入库,结转其成本。 二、某企业为增值税一般纳税企业,该企业2010年10月有关材料采购业务资料如下: 1. 5日,从本市购入A材料500千克,签发转账支票- -张, 支付货款及税款共计67800元,其中买价60000元,增值税7800元,材料已验收入
(1)2日,从外地购入甲材料500件,单价80元;乙材料400件,单价100元,购货时取得的增值税专用发票注明买价80000元,增值税额10 400元,企业通过银行支付款项,材料尚未到达企业。 (2)3日,通过银行支付上述甲、乙材料的外地运费价税合计共4950元,其中运费4500元,增值税税额450元。(甲、乙材料运费按材料采购数量进行分配)。 (3)6日,甲、乙材料已经验收入库,按实际成本转账。 要求:编写该公司采购甲、乙材料的相关业务的会计分录。
购入甲材料6000千克,单价8元,增值税税率13%,价税款未付,材料尚未验收入库。用银行存款2722元支付上述甲材料外地运杂费。购入乙材料7200千克,单价10元,增值税税率13%,价税款均通过银行付清,材料尚未验收入库。购进丙材料2800千克,含税单价9元;丁材料10000千克,含税单价6元。税率13%,款项均已通过银行付清,材料尚未运达企业。供应单位代垫乙、丙、丁材料外地运杂费共3300元,共同性运杂费按采购重量分配。用银行存款100000元预付订购材料款。以前月份已预付款100000元的A材料本月到货并验收入库,价税款合计113000元,增值税税率为13%,用银行存款补付尾款。本月购入的甲、乙、丙、丁材料均已验收入库,结转其成本。
采购业务, (1)2日,购入甲材料5 000公斤,单价2元,增值税税率为13%,材料未到,款已用银行存款支付。 (3) 8日,向W企业购入甲材料5 500公斤,单价2元,购入乙材料4 500公斤,单价1.2元,增值税税率13%,运杂费500元(不考虑增值税) ,款未付,材料未到。(运杂费按材料的重量比例进行分配) (7) 28日,上述材料全部到达并已验收入库,按实际成本入账。 借 (1) —— 甲材料 (2) ——乙材料 (3) 贷 (4) ——甲材料 (2) ——乙材料 (3)
天成公司2020年12月的供应过程发生以下经济业务:(1)12月2日,向新兴公司购入甲材料1200千克,单价50元,共计买价60000元,增值税进项税7800元,价税当即以银行存款支付,甲材料验收入库。(2)12月7日,向大兴工厂购入丙材料1000吨,单价90元,共计买价90000元,增值税进项税额为11700元,价税款当即以银行存款支付,材料尚未运到。(3)12月10日,上项丙材料运达企业,经检验质量合格,验收入库。(4)12月16日,向光明工厂购入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,单价50元,计100000元;乙材料1000千克,单价40元,计40000元,共计140000元,增值税进项税18200元,材料尚未运到,款项以银行存款支付。(5)12月20日,以银行存款支付上述甲材料、乙材料的运杂费1500元,按照重量进行分配运杂费。(6)12月26日,上述甲、乙材料到达并验收入库,按其实际采购成本结转。要求:根据以上业务写出相应会计分录。
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
是先学完实操,再学财务软件吗
请问,我司欠对方发票,对方欠我司款,然而对方公司注销了,请问这种情况下,怎么处理,已过3年
老师,出口退税的操作流程是什么?在单一窗口如何下载报关单
我们公司下周就像注销,还缺费用,我想开一张9600的租车发票,还能这么操作吗
每月的进账和销项怎么统计?进销差怎么计算呢?
计算残保金是不是达退休年龄的人员人数和发放的工资都不用计算在内啊
做内帐,老板个人名字的辣也就是公司的现金户,收到公司公户转向要怎么做账
老师,只是做一个会计分录 该怎么做
这题要分两笔分录做的 不能只做一笔
借:原材料 165000 贷:在途物资 160000 银行存款 50000 这样做是不是不对 老师
对的 分两笔分录写比较清晰